令和5年度当初予算 一般会計(臨時経費)査定状況

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令和5年度当初予算 一般会計(臨時経費)査定状況

最終更新日:2023年(令和05年)02月20日

(単位 千円)

No. 所属名称 事業名 要求額 査定額 査定状況
一般財源 特定財源 要求総額 一般財源 特定財源 査定総額
1 議会事務局 01 議会費 市議会ICT化推進事業 1,089 0 1,089 1,089 0 1,089 要求どおり査定
2 危機管理課 02 総務費 安全安心対策事業 111 0 111 0 0 0 現保有機器で対応するものとし、0査定
3 人事課 02 総務費 障害者庁内就労推進事業 12,014 0 12,014 11,644 0 11,644 社会保険料、会計年度任用職員期末手当(パートタイム)、パートタイム会計年度任用職員費用弁償(通勤費)等を精査し、その一部を減額
4 人事課 02 総務費 人事給与厚生研修システム事業 37,307 0 37,307 35,075 0 35,075 機器賃借料を精査しその一部を減額
事業用消耗品は補正予算要求の対象
5 人事課 02 総務費 法務能力向上事業 1,515 0 1,515 0 0 0 補正予算要求の対象
6 行政管理課 02 総務費 文書管理システム事業 3,524 160 3,684 3,524 160 3,684 要求どおり査定
7 佐倉図書館 02 総務費 市史資料調査・収集・保存事業 1,411 0 1,411 0 0 0 補正予算要求の対象
8 佐倉図書館 02 総務費 市史資料普及事業 835 0 835 0 0 0 補正予算要求の対象
9 広報課 02 総務費 国際化施策事業 2,499 790 3,289 2,555 591 3,146 国際化推進事業実施委託料、謝礼金を精査し、その一部を減額
講師謝礼は補正予算要求の対象
10 広報課 02 総務費 平和施策事業 998 3,951 4,949 572 3,736 4,308 特別旅費を精査し、その一部を減額
謝礼金、積立金等は補正予算要求の対象
11 広報課 02 総務費 インターネット等広報事業 6,459 1,369 7,828 6,460 1,368 7,828 要求どおり査定
12 広報課 02 総務費 市勢ガイドブック制作事業 1,239 110 1,349 0 26 26 書籍販売手数料を精査し、その一部を減額
チラシ、パンフ等印刷は補正予算要求の対象
13 企画政策課 02 総務費 ウクライナ避難民支援事業 76 410 486 148 297 445 物品賃借料、事業用消耗品を精査し、その一部を減額
14 財政課 02 総務費 財務会計システム整備運営事業 25,810 188 25,998 25,810 188 25,998 要求どおり査定
15 財政課 02 総務費 財政運営研究事業 192 0 192 192 0 192 要求どおり査定
16 契約検査課 02 総務費 入札事務電子化事業 3,284 1,114 4,398 3,284 1,114 4,398 要求どおり査定
17 資産経営課 02 総務費 ファシリティマネジメント推進事業 8,204 0 8,204 3,936 0 3,936 臨時託児室業務委託料を精査し、その全部を減額
公共施設再配置検討委員会委員報酬、謝礼金、(仮称)佐倉市公共施設再配置方針策定支援業務委託料、費用弁償は、補正予算要求の対象
18 資産経営課 02 総務費 公有財産取得・処分事業 18,241 0 18,241 17,682 0 17,682 鑑定手数料を精査し、その一部を減額
19 資産経営課 02 総務費 公共施設包括管理事業 131,588 0 131,588 129,773 0 129,773 公共施設包括管理委託料を精査し、その一部を減額
20 資産経営課 02 総務費 本庁舎保全事業 1,016 0 1,016 0 0 0 補正予算要求の対象
21 人事課 02 総務費 食堂施設整備事業 1,019 0 1,019 0 0 0 補正予算要求の対象
22 企画政策課 02 総務費 ふるさとまちづくり応援寄附推進事業 55,976 0 55,976 42,628 0 42,628 返礼品管理委託料、ウェブ管理等委託料、広告料等を精査し、その一部又は全部を減額
印刷製本費は補正予算要求の対象
23 佐倉の魅力推進課 02 総務費 シティプロモーション事業 3,036 0 3,036 1,904 0 1,904 広告料、謝礼金、シティプロモーション事業実施委託料等を精査し、その一部を減額
24 企画政策課 02 総務費 総合計画推進事業 8,431 0 8,431 7,221 0 7,221 刊行物、報告書等印刷は補正予算要求の対象
その他は要求どおり査定
25 企画政策課 02 総務費 行政評価事業 284 0 284 0 0 0 補正予算要求の対象
26 市民課 02 総務費 出張所・派出所施設整備事業 1,718 0 1,718 0 0 0 補正予算要求の対象
27 都市計画課 02 総務費 地域公共交通対策事業 130,661 18,815 149,476 127,326 20,498 147,824 生活交通路線維持費補助金、時刻表印刷、報償金及び謝礼金等を精査し、その一部を減額
28 道路維持課 02 総務費 市営自転車駐車場整備事業 0 3,850 3,850 0 0 0 特定財源(国庫支出金)の確保が困難であることから、0査定
29 危機管理課 02 総務費 自主防災組織支援事業 1,245 385 1,630 1,105 385 1,490 自主防災組織活動助成金を精査し、その一部を減額
30 危機管理課 02 総務費 防災資器材等管理事業 96,246 0 96,246 8,621 0 8,621 機械器具費、防災井戸維持管理負担金、災害対策用消耗品は補正予算要求の対象
31 危機管理課 02 総務費 防災啓発事業 1,210 0 1,210 396 0 396 チラシ、パンフ等印刷は補正予算要求の対象
32 危機管理課 02 総務費 防災施設整備事業 33,614 605 34,219 0 0 0 補正予算要求の対象
33 危機管理課 02 総務費 防災対策計画事業 301 0 301 0 0 0 補正予算要求の対象
34 自治人権推進課 02 総務費 市民協働推進事業 7,472 2,000 9,472 7,379 1,330 8,709 市民協働事業助成金、広報誌発行等委託料(継続協働事業分)、市民協働推進委員会委員報酬等を精査し、その一部を減額
35 自治人権推進課 02 総務費 自治会等活動推進事業 37,671 0 37,671 37,487 0 37,487 事業用消耗品、物品等修繕料を精査し、その一部を減額
36 自治人権推進課 02 総務費 コミュニティ環境整備事業 19,430 0 19,430 16,880 0 16,880 地区集会所整備事業補助金を精査し、その一部を減額
37 自治人権推進課 02 総務費 ボランティア活動等振興事業 1,920 0 1,920 1,920 0 1,920 要求どおり査定
38 自治人権推進課 02 総務費 住居表示整備事業 1,597 0 1,597 1,335 0 1,335 住居表示審議会委員報酬、施設維持管理委託料、費用弁償を精査し、その一部又は全部を減額
39 自治人権推進課 02 総務費 結婚支援事業 1,327 0 1,327 1,187 0 1,187 婚活支援事業交付金を精査し、その一部を減額
40 消費生活センター 02 総務費 消費者問題啓発事業 820 0 820 250 0 250 事業用消耗品費等を精査し、その一部又は全部を減額
講師謝礼は補正予算要求の対象
41 資産経営課 02 総務費 庁用車調達事業 12,979 0 12,979 10,997 0 10,997 新規自動車賃借料、施設等新設工事は、補正予算要求の対象
42 情報システム課 02 総務費 住民情報システム整備事業 10,217 86,403 96,620 6,394 86,403 92,797 要求どおり査定
(システム修正及び保守委託料の一部は補正予算要求の対象)
43 情報システム課 02 総務費 電子自治体推進事業 8,175 0 8,175 4,227 0 4,227 市民向けICT講習会運営委託料は補正予算要求の対象
電子計算機ソフトウエア使用料を精査し、その一部を減額
44 自治人権推進課 02 総務費 西志津ふれあいセンター施設整備事業 28,393 0 28,393 21,600 0 21,600 施設等維持管理工事費を精査し、その一部を減額
(地下・防火シャッター改修工事は補正予算要求の対象)
45 志津コミュニティセンター 02 総務費 志津コミュニティセンター施設整備事業 7,293 0 7,293 4,118 0 4,118 ①要求どおり査定
②③⑤施設修繕料、樹木剪定委託料は補正予算要求の対象
④施設等維持管理工事は緊急性が低いと判断し、0査定
46 和田ふるさと館 02 総務費 和田コミュニティセンター施設整備事業 11,093 0 11,093 11,093 0 11,093 要求どおり査定
47 ミレニアムセンター佐倉 02 総務費 ミレニアムセンター佐倉施設整備事業 8,710 0 8,710 0 0 0 緊急性が低いと判断し、0査定
48 自治人権推進課 02 総務費 人権施策推進事業 2,227 344 2,571 2,146 344 2,490 佐倉人権擁護委員協議会負担金、報償金及び謝礼金、各種研修負担金等を精査し、その一部又は全部を減額
49 自治人権推進課 02 総務費 男女平等参画推進事業 580 0 580 546 0 546 講師手数料、保険料を精査し、その一部を減額
50 自治人権推進課 02 総務費 男女平等参画推進センター事業(寄り添い支援分) 568 566 1,134 568 566 1,134 要求どおり査定
51 危機管理課 02 総務費 地域防犯活動推進事業 10,712 1,850 12,562 8,724 1,650 10,374 防犯カメラ等設置工事、事業用消耗品、事務用消耗品等を精査し、その一部を減額
52 佐倉市パスポートセンター 02 総務費 旅券発給事業 893 78,465 79,358 2,977 58,378 61,355 印紙、証紙代、会計年度任用職員期末手当(パートタイム)、会計年度任用職員報酬等を精査し、その一部を減額
53 市民税課 02 総務費 課税資料電子化推進事業 9,819 0 9,819 9,819 0 9,819 要求どおり査定
54 資産税課 02 総務費 固定資産情報管理システム運用事業 11,405 0 11,405 3,018 0 3,018 固定資産情報管理システムデータ修正委託料の一部は補正予算要求の対象
55 資産税課 02 総務費 土地評価事業 12,859 0 12,859 12,024 0 12,024 固定資産土地評価業務委託料を精査し、その一部は補正予算要求の対象
56 資産税課 02 総務費 評価替え等事業 1,502 0 1,502 1,430 0 1,430 不動産鑑定委託料を精査し、その一部を減額
57 債権管理課 02 総務費 収納方法拡大事業 20,249 0 20,249 20,249 0 20,249 要求どおり査定
58 債権管理課 02 総務費 納税案内委託事業 16,976 0 16,976 16,976 0 16,976 要求どおり査定
59 市民課 02 総務費 戸籍電算システム整備事業 20,740 0 20,740 16,974 0 16,974 クラウドサービス利用料を精査し、その一部を減額
戸籍情報システム改修委託料は補正予算要求の対象
60 市民課 02 総務費 個人番号カード等交付事業 356 207,989 208,345 851 39,949 40,800 個人番号カード申請支援業務委託料、個人番号カードコールセンター設置運営業務委託料、個人番号カード等交付支援業務委託料等を精査し、その一部又は全部を減額
61 市民課 02 総務費 証明書コンビニ交付事業 0 28,954 28,954 0 28,954 28,954 要求どおり査定
62 選挙管理委員会事務局 02 総務費 市長及び市議会議員選挙事業 128,297 0 128,297 127,789 0 127,789 時間外勤務手当、事業用消耗品、クリーニング代等を精査し、その一部又は全部を減額
63 選挙管理委員会事務局 02 総務費 県議会議員選挙事業 -15,799 60,048 44,249 0 43,745 43,745 選挙事務補助業務委託料、会計年度任用職員報酬、暖房用燃料費等を精査し、その一部を減額
64 情報システム課 02 総務費 経済センサス事業 0 10 10 0 10 10 要求どおり査定
65 情報システム課 02 総務費 住宅・土地統計調査事業 0 7,092 7,092 0 7,092 7,092 要求どおり査定
66 情報システム課 02 総務費 国勢調査事業 0 1 1 0 1 1 要求どおり査定
67 情報システム課 02 総務費 農林業センサス事業 0 2 2 0 2 2 要求どおり査定
68 社会福祉課 03 民生費 民生委員・児童委員推薦事業 245 0 245 245 0 245 要求どおり査定
69 社会福祉課 03 民生費 地域福祉計画策定事業 745 0 745 345 0 345 刊行物、報告書等印刷を精査し、その一部を減額
70 健康保険課 03 民生費 国民健康保険特別会計等への繰出経費(臨時) 558,363 0 558,363 697,828 0 697,828 国民健康保険特別会計繰出金を精査し、その一部を増額
71 健康保険課 03 民生費 後期高齢者の健診事業 686 106,939 107,625 686 105,618 106,304 健診等委託料、社会保険料、会計年度任用職員期末手当(パートタイム)等を精査し、その一部を減額
72 健康保険課 03 民生費 後期高齢者人間ドック助成事業 2,452 7,168 9,620 1,537 7,183 8,720 後期高齢者人間ドック助成金を精査し、その一部を減額
73 高齢者福祉課 03 民生費 成年後見推進事業 9,061 1,908 10,969 9,061 1,908 10,969 要求どおり査定
74 社会福祉課 03 民生費 生活困窮者自立支援事業 12,310 30,841 43,151 11,667 28,910 40,577 住居確保給付金を精査し、その一部を減額
75 健康保険課 03 民生費 保健事業と介護予防の一体的実施事業 0 7,266 7,266 0 7,268 7,268 社会保険料、職員共済組合負担金等を精査し、その一部を増額
76 社会福祉課 03 民生費 西部地域福祉センター修繕事業 22,241 0 22,241 0 0 0 緊急性が低いと判断し、0査定
77 障害福祉課 03 民生費 ひきこもり対策推進事業 108 106 214 108 106 214 要求どおり査定
78 障害福祉課 03 民生費 障害者理解促進事業 785 40 825 153 0 153 郵便料、チラシ、パンフ等印刷、講師謝礼等を精査し、その一部又は全部を減額
79 障害福祉課 03 民生費 療育支援コーディネーター配置事業 3,081 2,337 5,418 3,433 1,985 5,418 要求どおり査定
80 障害福祉課 03 民生費 難病者等見舞金支給事業 26,024 0 26,024 25,000 0 25,000 難病者等見舞金を精査し、その一部を減額
81 障害福祉課 03 民生費 障害福祉計画策定事業 734 0 734 428 0 428 刊行物、報告書等印刷を精査し、その一部を減額
82 障害福祉課 03 民生費 障害者福祉施設整備事業 1,063 0 1,063 0 0 0 令和4年度に事業執行することとしたため、0査定
83 こども保育課 03 民生費 南部保健福祉センター施設改修事業 2,764 0 2,764 0 0 0 補正予算要求の対象
84 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者福祉・介護計画推進事業 3,697 0 3,697 3,697 0 3,697 要求どおり査定
85 介護保険課 03 民生費 施設整備推進事業 47 162,824 162,871 47 162,824 162,871 要求どおり査定
86 高齢者福祉課 03 民生費 おじいちゃん・おばあちゃんありがとうの気持ちを伝えたい事業 9,313 0 9,313 9,253 0 9,253 おじいちゃん・おばあちゃんありがとうの気持ちを伝えたい事業交付金を精査し、その一部を減額
87 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者安心キット給付事業 1,399 0 1,399 0 0 0 補正予算要求の対象
88 高齢者福祉課 03 民生費 介護人材確保対策事業 578 1,732 2,310 0 0 0 補正予算要求の対象
89 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者見守り事業 210 0 210 0 0 0 経常予算の範囲内で事業を実施することとし、0査定
90 介護保険課 03 民生費 介護保険特別会計への臨時繰出経費 833 0 833 833 0 833 要求どおり査定
91 こども保育課 03 民生費 ファミリーサポートセンター事業 10,843 5,640 16,483 10,843 5,640 16,483 要求どおり査定
92 こども保育課 03 民生費 病児・病後児保育事業 12,282 15,330 27,612 12,282 15,330 27,612 要求どおり査定
93 母子保健課 03 民生費 子育て世代包括支援センター事業 3,597 17,947 21,544 3,576 17,873 21,449 職員共済組合負担金を精査し、その一部を減額
94 こども保育課 03 民生費 子育て短期支援事業 156 312 468 50 100 150 子育て短期支援事業委託料を精査し、その一部を減額
95 こども保育課 03 民生費 地域子育て支援事業 2,021 4,042 6,063 1,989 3,974 5,963 社会保険料、事業用消耗品等を精査し、その一部を減額
96 子育て交流センター 03 民生費 子育て交流センター事業 11,882 0 11,882 11,882 0 11,882 要求どおり査定
97 こども政策課 03 民生費 WEラブ赤ちゃんプロジェクト事業 1,340 1,340 2,680 0 0 0 補正予算要求の対象
98 こども政策課 03 民生費 子ども支援施策推進事業 2,920 0 2,920 0 0 0 補正予算要求の対象
99 こども家庭課 03 民生費 家庭児童支援事業 1,326 2,650 3,976 1,202 2,402 3,604 養育支援訪問事業委託料、講師謝礼を精査し、その一部を減額
100 こども家庭課 03 民生費 手当システム改修事業 201 401 602 201 401 602 要求どおり査定
101 こども家庭課 03 民生費 ひとり親家庭等自立支援事業 6,039 8,534 14,573 5,450 6,771 12,221 日常生活支援事業委託料、高等職業訓練促進給付金等を精査し、その一部を減額
102 こども家庭課 03 民生費 ひとり親家庭等児童入学及び就職祝金支給事業 4,000 0 4,000 0 0 0 補正予算要求の対象
103 こども保育課 03 民生費 認可外保育施設利用者・運営助成事業 2,698 0 2,698 2,034 0 2,034 認可外保育施設入所児童扶助費を精査し、その一部を減額
104 こども保育課 03 民生費 保育園施設整備事業 16,102 0 16,102 11,534 0 11,534 庁用器具費、施設等改修工事、施設設備点検委託料を精査し、その一部を減額
105 こども政策課 03 民生費 民間保育園等施設整備助成事業 24,867 198,939 223,806 24,867 198,939 223,806 要求どおり査定
106 こども保育課 03 民生費 学童保育所施設整備事業 10,280 2,044 12,324 4,224 0 4,224 施設等改修工事、調査委託料を精査し、その全部を減額
107 こども保育課 03 民生費 児童センター施設整備事業 353 0 353 0 0 0 補正予算要求の対象
108 こども政策課 03 民生費 青少年施設整備事業 1,589 0 1,589 0 0 0 修繕料、施設等改修工事を精査し、その全部を減額
109 社会福祉課 03 民生費 生活保護システム整備事業 148 2,748 2,896 148 2,748 2,896 要求どおり査定
110 健康推進課 04 衛生費 健康増進企画事業 3,589 0 3,589 3,325 0 3,325 事業用消耗品、各種表彰用を精査し、その一部を減額
111 こども家庭課 04 衛生費 子ども医療費助成事業(市費拡充分) 241,567 0 241,567 241,567 0 241,567 要求どおり査定
112 健康推進課 04 衛生費 地域医療対策事業 66,000 0 66,000 66,000 0 66,000 要求どおり査定
113 健康推進課 04 衛生費 ドナー支援事業 210 210 420 210 210 420 要求どおり査定
114 こども家庭課 04 衛生費 高校生等医療費助成事業 51,532 0 51,532 0 0 0 補正予算要求の対象
115 健康推進課 04 衛生費 保健センター整備事業 3,943 0 3,943 0 0 0 補正予算要求の対象
116 健康推進課 04 衛生費 口腔がん検診事業 2,113 0 2,113 2,097 0 2,097 事業用消耗品を精査し、その一部を減額
117 母子保健課 04 衛生費 産婦健康診査事業 3,440 3,322 6,762 3,440 3,322 6,762 要求どおり査定
118 母子保健課 04 衛生費 産後ケア事業 2,976 2,975 5,951 2,665 2,665 5,330 産後ケア事業委託料を精査し、その一部を減額
119 母子保健課 04 衛生費 新生児聴覚検査事業 2,517 0 2,517 2,517 0 2,517 要求どおり査定
120 母子保健課 04 衛生費 多胎妊産婦支援事業 462 459 921 63 62 125 多胎妊産婦支援委託料、講師謝礼を精査し、その一部を減額
121 健康推進課 04 衛生費 前立腺がん検診事業 4,909 0 4,909 2,274 0 2,274 健診等業務委託料(個別検診分)を精査し、その一部を減額
122 母子保健課 04 衛生費 感染症等予防事業(任意予防接種) 3,263 62 3,325 3,263 62 3,325 要求どおり査定
123 健康推進課 04 衛生費 健康危機対策事業 15,412 1,160 16,572 14,573 1,468 16,041 PCR等検査業務委託料を精査し、その一部を減額
124 健康推進課 04 衛生費 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業 0 893,992 893,992 0 893,992 893,992 要求どおり査定
125 健康推進課 04 衛生費 印旛郡市小児救急医療事業 20,767 88,263 109,030 19,393 88,263 107,656 庁用器具費、電気料を精査し、その一部を減額
126 生活環境課 04 衛生費 水質汚濁防止対策事業 10,838 1,386 12,224 10,725 1,386 12,111 地下水汚染に係る浄水器設置費補助金、地下水汚染防止対策事業委託料、各種研修負担金を精査し、その一部を減額
127 生活環境課 04 衛生費 放射性物質対策事業 827 457 1,284 826 458 1,284 要求どおり査定
128 生活環境課 04 衛生費 住宅用省エネルギー設備等導入促進事業 0 13,200 13,200 0 13,200 13,200 要求どおり査定
129 生活環境課 04 衛生費 公害監視測定機器整備事業 382 0 382 382 0 382 要求どおり査定
130 生活環境課 04 衛生費 環境保全協働・啓発事業 265 1,100 1,365 0 0 0 一部補正予算要求の対象
131 生活環境課 04 衛生費 森林環境整備事業 0 2,530 2,530 0 0 0 他課との調整を図り0査定
132 廃棄物対策課 04 衛生費 土地埋め立て違反対策事業 1,128 0 1,128 600 0 600 埋め立て土砂等検査委託料、測量委託料を精査し、その一部を減額
133 廃棄物対策課 04 衛生費 清掃作業実施事業 4,851 0 4,851 4,851 0 4,851 要求どおり査定
134 生活環境課 04 衛生費 合併浄化槽普及促進事業 6,720 15,010 21,730 5,175 10,052 15,227 合併処理浄化槽設置事業補助金、合併処理浄化槽維持管理費補助金を精査し、その一部を減額
135 企画政策課 04 衛生費 水源確保事業 2,392 12,600 14,992 2,392 12,600 14,992 要求どおり査定
136 農業委員会事務局 05 農林水産業費 農地基本台帳電子化推進事業 660 0 660 660 0 660 要求どおり査定
137 佐倉草ぶえの丘 05 農林水産業費 佐倉草ぶえの丘管理運営事業 49,755 84,831 134,586 34,850 96,646 131,496 社会保険料、土地賃借料、式典等運営委託料等を精査し、その一部を減額
138 農政課 05 農林水産業費 佐倉草ぶえの丘整備事業 23,553 6,258 29,811 1,910 1,300 3,210 施設等新設工事、施設等改修工事、庁用器具費等を精査し、その一部を減額し、施設等新設工事等は補正予算要求の対象
139 農政課 05 農林水産業費 担い手強化事業 7,372 32,257 39,629 5,348 32,257 37,605 新規就農者支援事業補助金を補正予算要求の対象
140 農政課 05 農林水産業費 地域資源推進事業 47,163 14,482 61,645 0 13,769 13,769 飼料用米・加工用米等流通加速化事業補助金の全部を減額し、水田作物推進事業補助金、地域資源支援事業補助金、等は補正予算要求の対象
141 農政課 05 農林水産業費 生産性向上事業 4,770 24,832 29,602 0 24,832 24,832 要求通り、担い手集約整備事業補助金は補正予算要求の対象
142 農政課 05 農林水産業費 農業環境保全事業 10,277 4,666 14,943 5,128 4,599 9,727 植物防疫事業補助金、ジャンボタニシ防除対策事業補助金、農作物保全対策事業補助金等を補正予算要求の対象
143 農政課 05 農林水産業費 農業災害支援対策事業 11 16 27 11 16 27 要求どおり査定
144 農政課 05 農林水産業費 畜産総合対策事業 1,600 0 1,600 0 0 0 補正予算要求の対象
145 農政課 05 農林水産業費 多面的機能保全対策事業 12,061 37,628 49,689 12,061 37,628 49,689 要求どおり査定
146 農政課 05 農林水産業費 農業生産基盤整備事業 27,892 0 27,892 27,892 0 27,892 要求どおり査定
147 農政課 05 農林水産業費 農業集落排水事業特別会計への繰出経費(臨時) 22,361 0 22,361 0 0 0 補正予算要求の対象
148 農政課 05 農林水産業費 森林整備事業 20,180 10,308 30,488 0 205 205 要求通り、森林環境譲与税基金積立金、森林整備業務委託料、森林環境譲与税基金積立金(利子分)は補正予算要求の対象
149 商工振興課 06 商工費 中小企業代位弁済損失補償事業 800 0 800 800 0 800 要求どおり査定
150 商工振興課 06 商工費 産業振興ビジョン推進事業 104 0 104 104 0 104 要求どおり査定
151 商工振興課 06 商工費 企業誘致事業 245,434 0 245,434 245,434 0 245,434 要求どおり査定
152 商工振興課 06 商工費 市内商工業啓発事業 4,649 0 4,649 4,000 0 4,000 産業大博覧会業務委託料を精査し、その一部を減額
153 商工振興課 06 商工費 街中にぎわい推進事業 18,000 0 18,000 16,000 0 16,000 街中にぎわい推進事業補助金を精査し、その一部を減額
154 商工振興課 06 商工費 佐倉市スマートオフィスプレイス管理運営事業 15,500 0 15,500 15,360 0 15,360 庁用器具費を精査し、その一部を減額
155 商工振興課 06 商工費 創業支援事業 260 0 260 0 0 0 補正予算要求の対象
156 佐倉の魅力推進課 06 商工費 観光イベント事業 52,409 4,001 56,410 44,244 7,969 52,213 時代まつり交付金、佐倉フラワーフェスタ業務委託料、佐倉の秋祭り休憩所設置等委託料等を補正予算要求の対象
157 佐倉の魅力推進課 06 商工費 観光情報発信事業 2,417 0 2,417 1,875 0 1,875 チラシ、パンフ等印刷を精査し、その一部を減額
158 佐倉の魅力推進課 06 商工費 観光資源創出事業 4,847 1,800 6,647 3,496 1,800 5,296 JR観光案内所防犯カメラ設置工事、運行業務委託料、仮設トイレ賃借料を精査し、その一部又は全部を減額
159 佐倉の魅力推進課 06 商工費 飯野台観光振興施設管理運営事業 12,964 16,343 29,307 7,816 20,104 27,920 施設修繕料、社会保険料、事業用消耗品等を精査し、その一部を減額
160 佐倉の魅力推進課 06 商工費 マイクロツーリズム推進事業 3,080 0 3,080 3,080 0 3,080 要求どおり査定
161 佐倉の魅力推進課 06 商工費 観光拠点整備事業 32,063 0 32,063 7,633 22,500 30,133 (仮称)エリアビジョン策定業務委託料を精査し、その一部を減額
162 商工振興課 06 商工費 特定求職者雇用促進事業 1,205 0 1,205 0 0 0 補正予算要求の対象
163 道路維持課 07 土木費 交通安全施設整備事業 53,283 0 53,283 51,000 0 51,000 交通安全施設整備工事を精査し、その一部を減額
164 建築指導課 07 土木費 既存建築物耐震改修等支援事業 4,814 6,520 11,334 4,764 6,470 11,234 木造住宅補強改造工事補助金を精査し、その一部を減額
165 建築指導課 07 土木費 建築行政適正化推進事業 8,640 0 8,640 5,428 0 5,428 位置指定道路データ登録委託料を精査し、その全部を減額
166 道路維持課 07 土木費 道路改修事業 25,875 64,550 90,425 17,634 32,080 49,714 道路維持補修工事(計画事業)を精査し、その一部を減額
167 道路建設課 07 土木費 幹線道路整備事業 199,690 87,440 287,130 57,955 119,151 177,106 道路改良工事、道路用地購入費、調査委託料等を精査し、その一部又は全部を減額
道路用地購入費、調査委託料等の一部は、補正予算要求の対象
168 道路維持課 07 土木費 生活道路整備事業 230,080 113,961 344,041 70,546 113,733 184,279 道路補修工事、樹木伐採委託料、清掃委託料等を精査し、その一部又は全部を減額
道路補修工事、樹木伐採委託料の一部は、補正予算要求の対象
169 道路建設課 07 土木費 岩富・寺崎線道路改良事業(市道Ⅰ-23号線) 1,430 0 1,430 0 0 0 補正予算要求の対象
170 治水課 07 土木費 勝田川(上志津原地区)改修事業 8,428 0 8,428 5,439 0 5,439 勝田川改修事業等負担金を精査し、その一部を減額
171 治水課 07 土木費 河川関連施設改修事業 51,960 0 51,960 9,117 6,400 15,517 施設等維持管理工事、測量委託料、施設等改修工事を精査し、その一部又は全部を減額
施設等維持管理工事の全部、測量委託料の一部は、補正予算要求の対象
172 治水課 07 土木費 急傾斜地崩壊対策事業 8,000 0 8,000 0 8,000 8,000 要求どおり査定
173 道路建設課 07 土木費 橋梁維持事業 48,507 74,016 122,523 40,203 72,816 113,019 調査委託料を精査し、その一部を減額
調査委託料の一部は、補正予算要求の対象
174 都市計画課 07 土木費 景観推進事業 1,177 0 1,177 1,046 0 1,046 景観審議会委員報酬、事業用消耗品、費用弁償を精査し、その一部を減額
175 都市計画課 07 土木費 都市計画推進事業 42,611 4,203 46,814 5,845 4,152 9,997 都市計画基本図修正業務委託、GISシステム更新業務委託を精査し、その全部を減額
都市計画基本図修正業務委託、GISシステム更新業務委託の全部は、補正予算要求の対象
176 市街地整備課 07 土木費 宅地耐震化推進事業 19,356 9,677 29,033 18,212 9,105 27,317 調査委託料を精査し、その一部を減額
177 道路建設課 07 土木費 3・4・5井野・酒々井線外1路線道路改良事業 9,372 0 9,372 0 0 0 補正予算要求の対象
178 治水課 07 土木費 下水道事業会計への繰出経費(臨時) 82,330 0 82,330 77,530 0 77,530 下水道事業負担金(雨水)を精査し、その一部を減額
179 治水課 07 土木費 都市排水施設改修事業 1,178 100,000 101,178 1,178 100,000 101,178 要求どおり査定
180 公園緑地課 07 土木費 (仮称)佐倉西部自然公園整備事業 32,650 65,583 98,233 5,999 5,132 11,131 土地購入費、測量委託料、里山保全委託料等を精査し、その一部又は全部を減額
土地購入費、測量委託料の全部は、補正予算要求の対象
181 公園緑地課 07 土木費 公園整備事業 75,401 47,497 122,898 28,533 34,387 62,920 施設等維持管理工事、機械器具費を精査し、その一部又は全部を減額
施設等維持管理工事の一部、機械器具費の全部は、補正予算要求の対象
182 公園緑地課 07 土木費 佐倉城址公園整備事業 19,473 198,679 218,152 16,854 214,487 231,341 施設等改修工事、埋蔵文化財調査委託料を精査し、増額
183 公園緑地課 07 土木費 ふるさと広場拡張整備事業 37,360 0 37,360 28,042 0 28,042 設計委託料、設計及び測量業務委託料を精査し、その一部を減額
184 公園緑地課 07 土木費 岩名運動公園拡張整備事業 112,355 221,990 334,345 52,631 104,339 156,970 施設等新設工事、施設等改修工事、設計委託料を精査し、その一部又は全部を減額
185 公園緑地課 07 土木費 緑地整備事業 -1,884 15,670 13,786 0 13,766 13,766 緑地管理委託料を精査し、その一部を増額
機械器具費を精査し、その一部を減額
186 住宅課 07 土木費 住生活基本計画推進事業 69,290 44,600 113,890 65,842 44,220 110,062 結婚新生活支援事業補助金、佐倉市住生活基本計画推進検討会委員謝礼、佐倉市空家等対策協議会委員謝礼を精査し、その一部を減額
187 住宅課 07 土木費 市営住宅修繕事業 6,663 0 6,663 0 0 0 補正予算要求の対象
188 危機管理課 08 消防費 救命救急処置事業 5,462 0 5,462 5,142 0 5,142 AED賃借料、事業用消耗品を精査し、その一部を減額
189 危機管理課 08 消防費 消防団活動支援事業 25,289 7,850 33,139 23,380 8,175 31,555 行事用食糧費等を精査し、その一部を減額、式典等運営委託料、記念品は補正予算要求の対象
190 危機管理課 08 消防費 消防団施設等維持整備事業 27,841 72,461 100,302 23,401 73,714 97,115 消防団機庫等解体工事を精査し、その一部を減額、測量委託料、地質調査委託料等は補正予算要求の対象
191 危機管理課 08 消防費 消防施設整備事業 19,044 0 19,044 2,218 0 2,218 草刈委託料、修繕料を精査し、その一部を減額、消火栓新設等負担金、防火水槽撤去工事は補正予算要求の対象
192 指導課 09 教育費 社会人活用推進事業 750 0 750 750 0 750 要求どおり査定
193 教育センター 09 教育費 学校図書館活性化事業 13,277 0 13,277 12,855 0 12,855 会計年度任用職員報酬、パートタイム会計年度任用職員費用弁償(通勤費)を精査し、その一部を減額
194 学務課 09 教育費 教科書指導書購入事業 1,560 0 1,560 1,560 0 1,560 要求どおり査定
195 指導課 09 教育費 英語・外国語活動推進事業 102,474 0 102,474 99,758 0 99,758 会計年度任用職員報酬、社会保険料、職員共済組合負担金等を精査し、その一部を減額
196 教育センター 09 教育費 特別支援教育推進事業 138,616 1,770 140,386 132,492 1,773 134,265 会計年度任用職員報酬、パートタイム会計年度任用職員費用弁償(通勤費)等を精査し、その一部を減額
197 指導課 09 教育費 日本語適応指導事業 4,600 0 4,600 4,600 0 4,600 要求どおり査定
198 学務課 09 教育費 少人数指導支援推進事業 11,127 0 11,127 11,355 0 11,355 会計年度任用職員給料、会計年度任用職員地域手当、会計年度任用職員期末手当(フルタイム)等を精査し、その一部を増額
199 指導課 09 教育費 理科教育推進事業 260 130 390 260 130 390 要求どおり査定
200 指導課 09 教育費 いじめ防止対策推進事業 9,808 0 9,808 9,542 0 9,542 パートタイム会計年度任用職員費用弁償(出張費)、会議用食糧費を精査し、その一部を減額
201 教育センター 09 教育費 インクルーシブ教育システム推進事業 2,174 0 2,174 2,164 0 2,164 講師謝礼を精査し、その全部を減額
202 指導課 09 教育費 部活動地域指導事業 1,656 0 1,656 1,656 0 1,656 要求どおり査定
203 指導課 09 教育費 教育指導書等改訂分作成事業 144 0 144 144 0 144 要求どおり査定
204 教育センター 09 教育費 学習状況調査事業 746 0 746 260 0 260 刊行物、報告書等印刷、会場使用料は、補正予算要求の対象
205 教育センター 09 教育費 道徳教育推進事業 78 0 78 48 0 48 刊行物、報告書等印刷を精査し、その全部を減額
206 指導課 09 教育費 小学校水泳指導委託事業 11,118 0 11,118 11,118 0 11,118 要求どおり査定
207 学務課 09 教育費 小学校情報機器整備事業 208,937 0 208,937 197,802 0 197,802 廃棄物処理委託料を精査し、その全部を減額
機器賃借料を精査し、その一部を減額
物品等修繕料の全部、回線使用料、電子計算機ソフトウエア使用料の一部は、補正予算要求の対象
208 学務課 09 教育費 小規模特認校学習支援事業 7,420 180 7,600 7,473 180 7,653 会計年度任用職員給料、会計年度任用職員地域手当、会計年度任用職員時間外勤務手当等を精査し、その一部を増額
209 学務課 09 教育費 小学校図書館図書整備事業 8,812 0 8,812 7,708 0 7,708 新聞雑誌購読料を精査し、その一部を減額
210 教育総務課 09 教育費 小学校施設改築・改造事業 287,831 302,783 590,614 148,724 0 148,724 施設等維持管理工事の一部を施設修繕料へ付け替え
調査委託料を精査し、その一部を増額
施設等改修工事の全部、施設等維持管理工事の一部は、国の2次補正予算を活用する事業として令和4年度2月補正予算に前倒し計上
211 学務課 09 教育費 中学校情報機器整備事業 106,864 0 106,864 101,193 0 101,193 廃棄物処理委託料を精査し、その全部を減額
機器賃借料を精査し、その一部を減額
物品等修繕料の全部、回線使用料、電子計算機ソフトウエア使用料の一部は、補正予算要求の対象
212 学務課 09 教育費 中学校図書館図書整備事業 8,232 0 8,232 7,165 0 7,165 新聞雑誌購読料を精査し、その一部を減額
213 教育総務課 09 教育費 中学校施設改築・改造事業 306,156 475,276 781,432 56,043 0 56,043 施設等維持管理工事の一部を施設修繕料へ付け替え
設計委託料の一部を減額、一部は補正予算要求の対象
調査委託料の一部を増額、一部は補正予算要求の対象
施設等維持管理工事を精査し、その全部を減額
施設等改修工事の全部は、国の2次補正予算を活用する事業として令和4年度2月補正予算に前倒し計上
214 教育総務課 09 教育費 中学校体育施設整備事業 6,507 31,007 37,514 0 0 0 国の2次補正予算を活用する事業として、令和4年度2月補正予算に計上
215 教育総務課 09 教育費 幼稚園施設改修事業 489 0 489 489 0 489 要求どおり査定
216 社会教育課 09 教育費 旧佐倉図書館跡地駐車場整備事業 27,053 136,536 163,589 23,738 136,682 160,420 調査委託料、境界杭埋設委託料は補正予算要求の対象
217 文化課 09 教育費 本佐倉城跡保存整備事業 2,288 0 2,288 1,746 0 1,746 草刈委託料、物品等修繕料、事業用消耗品を精査し、その一部を減額
218 文化課 09 教育費 井野長割遺跡保存整備事業 2,059 0 2,059 1,493 0 1,493 草刈委託料、事業用消耗品を精査し、その一部を減額、謝礼金は補正予算要求の対象
219 文化課 09 教育費 日本遺産活用推進事業 215 3,562 3,777 100 1,492 1,592 文化財保存事業補助金を精査し、その一部を減額、チラシ、パンフ等印刷、資料写真撮影委託料、謝礼金、特別旅費は補正予算要求の対象
220 文化課 09 教育費 文化財保存整備事業 26 6,499 6,525 26 6,499 6,525 要求どおり査定
221 文化課 09 教育費 歴史的建造物保全整備事業 799 0 799 130 0 130 樹木剪定委託料、施設管理用消耗品を精査し、その一部又は全部を減額
222 文化課 09 教育費 文化財施設保存整備事業 4,665 0 4,665 0 0 0 補正予算要求の対象
223 文化課 09 教育費 市内遺跡整理事業 9,200 0 9,200 0 0 0 補正予算要求の対象
224 臼井公民館 09 教育費 臼井公民館施設改修事業 14,143 0 14,143 14,143 0 14,143 要求どおり査定
225 弥富公民館 09 教育費 弥富公民館施設整備事業 949 0 949 949 0 949 要求どおり査定
226 根郷公民館 09 教育費 根郷公民館施設整備事業 517 0 517 517 0 517 要求どおり査定
227 社会教育課 09 教育費 図書館機器等整備事業 75,207 0 75,207 75,207 0 75,207 要求どおり査定
228 佐倉南図書館 09 教育費 佐倉南図書館改修事業 12,980 15,900 28,880 12,292 0 12,292 設計委託料、施設修繕料は補正予算要求の対象
229 佐倉図書館 09 教育費 夢咲くら館管理運営事業 55,133 0 55,133 51,861 256 52,117 施設維持管理委託料、消耗品、機器賃借料等を精査し、その一部を減額、図書購入費、図書等移転委託料は補正予算要求の対象
230 市民音楽ホール 09 教育費 市民音楽ホール施設整備事業 33,760 0 33,760 1,210 30,803 32,013 備品購入費を精査し、その一部を減額
231 美術館 09 教育費 美術館企画展事業 21,189 6,066 27,255 18,863 7,824 26,687 展示関係業務委託料、印刷製本費等を精査し、その一部を減額
232 美術館 09 教育費 美術館施設改修事業 21,843 0 21,843 21,843 0 21,843 要求どおり査定
233 生涯スポーツ課 09 教育費 指導者育成・支援事業 2,015 0 2,015 1,696 0 1,696 スポーツ推進委員報酬、費用弁償、保険料等を精査し、その一部を減額
234 生涯スポーツ課 09 教育費 郡・県民体育大会事業 355 0 355 342 0 342 事業用食糧費を精査し、その一部を減額
235 生涯スポーツ課 09 教育費 スポーツ啓発事業 8,427 0 8,427 6,896 0 6,896 謝礼金、普通旅費、事業用消耗品等を精査し、その一部を減額
236 指導課 09 教育費 感染症対策支援事業 9,905 0 9,905 0 0 0 国の2次補正予算を活用する事業として、令和4年度2月補正予算に計上
237 生涯スポーツ課 09 教育費 スポーツ施設整備事業 137,552 1,752 139,304 820 0 820 施設等維持管理工事、コインロッカー鍵交換委託料は補正予算要求の対象。また、庁用器具費を精査し、その一部を減額
238 指導課 09 教育費 第3子以降学校給食費補助事業 39,017 39,017 78,034 39,017 39,017 78,034 要求どおり査定
239 指導課 09 教育費 小学校給食施設整備事業 12,488 1,350 13,838 0 0 0 補正予算要求の対象
240 指導課 09 教育費 中学校給食施設整備事業 16,569 1,350 17,919 0 0 0 補正予算要求の対象
241 道路建設課 10 災害復旧費 明神橋(6-108号線)災害復旧費 0 4,900 4,900 0 4,900 4,900 要求どおり査定

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