平成27年度当初予算 一般会計(臨時経費)査定状況

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平成27年度当初予算 一般会計(臨時経費)査定状況

最終更新日:2015年(平成27年)02月23日

(単位 千円)

No. 所属名称 事業名 要求額 査定額 査定状況
一般財源 特定財源 要求総額 一般財源 特定財源 査定総額
1 議会事務局 01 議会費 議会公用車管理事業 1,462 0 1,462 1,462 0 1,462 要求どおり査定
2 議会事務局 01 議会費 議会インターネット中継事業 720 0 720 713 0 713 消費税率引上げ未実施により、減額
3 議会事務局 01 議会費 議員改選時事業 1,530 0 1,530 1,442 0 1,442 封筒類印刷、加工手数料、事業用消耗品等を精査し、その一部を減額
4 企画政策課 02 総務費 事務改善事業 102 0 102 102 0 102 要求どおり査定
5 総務課 02 総務費 審査基準システム事業 511 0 511 506 0 506 消費税率引上げ未実施により、減額
6 秘書課 02 総務費 特別職等公用車運行管理事業 15,897 0 15,897 14,252 0 14,252 自動車賃借料を精査し、その一部経費は補正予算要求の対象とする
7 総務課 02 総務費 障害者庁内就労推進事業 4,415 0 4,415 3,442 0 3,442 事務補佐員賃金を精査し、その一部経費は補正予算要求の対象とする
8 総務課 02 総務費 人事給与厚生研修システム事業 50,616 0 50,616 33,404 0 33,404 機器賃借料を精査し、その一部経費は補正予算要求の対象とする
9 総務課 02 総務費 文書管理システム事業 4,270 0 4,270 4,231 0 4,231 消費税率引上げ未実施により、減額
10 総務課 02 総務費 市史資料調査・普及事業 1,059 0 1,059 0 0 0 補正予算要求の対象
11 総務課 02 総務費 佐倉藩政資料保存整理普及事業 1,817 0 1,817 0 0 0 補正予算要求の対象
12 総務課 02 総務費 佐倉市史調査刊行事業 388 0 388 0 0 0 資料整理については、経常事業で行うこととしたため全額を減額
13 広報課 02 総務費 国際化施策事業 1,500 0 1,500 1,500 0 1,500 要求どおり査定
14 広報課 02 総務費 平和施策事業 1,647 1,221 2,868 920 1,221 2,141 平和事業実施委託料、事業用消耗品、謝礼金等を精査し、その一部経費は補正予算要求の対象とする
15 広報課 02 総務費 インターネット等広報事業 4,595 700 5,295 2,513 700 3,213 電子計算機ソフトウエア使用料を精査し、その一部について緊急性を考慮して減額
16 広報課 02 総務費 臨時災害FM放送事業 1,365 0 1,365 1,353 0 1,353 消費税率引上げ未実施により、減額
17 財政課 02 総務費 財務会計システム整備運営事業 20,328 119 20,447 20,328 119 20,447 要求どおり査定
18 契約検査室 02 総務費 検査事業 2,125 0 2,125 161 0 161 外部検査委託料を精査し、その一部経費は補正予算要求の対象とする
19 契約検査室 02 総務費 入札事務電子化事業 2,647 648 3,295 2,624 648 3,272 消費税率引上げ未実施により、減額
20 資産管理経営室 02 総務費 ファシリティマネジメント推進事業 310 0 310 309 0 309 普通旅費を精査し、その一部を減額
21 資産管理経営室 02 総務費 本庁舎保全事業 211,009 597,900 808,909 192,459 597,900 790,359 施設改修工事、引越委託料、設計委託料を精査し、その一部経費は補正予算要求の対象とする
22 資産管理経営室 02 総務費 公有財産取得・処分事業 8,398 0 8,398 0 0 0 補正予算要求の対象
23 企画政策課 02 総務費 行政活動成果測定事業 642 0 642 642 0 642 要求どおり査定
24 企画政策課 02 総務費 東日本大震災復興基金積立事業 41 0 41 0 41 41 要求どおり査定
25 企画政策課 02 総務費 総合計画推進事業 5,974 0 5,974 5,673 0 5,673 消費税率引上げ未実施及び刊行物・報告書等印刷を精査して減額
26 企画政策課 02 総務費 ふるさとまちづくり応援寄附推進事業 398 0 398 139 0 139 事業拡充分は、補正予算要求の対象とする
27 市民課 02 総務費 志津出張所仮移転事業 11,590 0 11,590 1,909 0 1,909 電気料を精査し、その一部又を減額
再移転に係る経費は補正予算要求の対象
28 市民課 02 総務費 出張所・派出所施設整備事業 5,933 0 5,933 0 0 0 補正予算要求の対象
29 都市計画課 02 総務費 循環バス運行事業 11,456 4,600 16,056 11,309 4,600 15,909 循環バス運行業務委託料を精査し、その一部又は全部を減額
30 都市計画課 02 総務費 交通不便地域対策事業 12,777 1,334 14,111 12,645 1,334 13,979 南部地域デマンド交通運行業務委託料、報償金及び謝礼金、会場使用料等を精査し、その一部又は全部を減額
31 都市計画課 02 総務費 公共交通生活路線維持事業 4,000 0 4,000 4,000 0 4,000 要求どおり査定
32 道路維持課 02 総務費 市営自転車駐車場整備事業 38,082 30,672 68,754 30,673 30,672 61,345 設計委託料、施設整備工事を精査し、その一部又は全部を減額
33 防災防犯課 02 総務費 自主防災組織支援事業 4,619 896 5,515 3,584 882 4,466 自主防災組織活動助成金、自主防災組織貸与備品費を精査し、その一部を減額
34 防災防犯課 02 総務費 防災対策計画事業 313 0 313 309 0 309 会議用食糧費を精査し、その一部を減額
35 防災防犯課 02 総務費 防災資器材等管理事業 18,948 0 18,948 389 0 389 燃料費等を除き、補正予算要求の対象
36 防災防犯課 02 総務費 防災施設整備事業 22,244 55,100 77,344 0 0 0 補正予算要求の対象
37 防災防犯課 02 総務費 防災啓発事業 764 0 764 0 0 0 補正予算要求の対象
38 自治人権推進課 02 総務費 市民協働推進事業 612 0 612 610 0 610 会議用食糧費を精査し、その一部を減額
39 自治人権推進課 02 総務費 自治会等活動推進事業 30,234 0 30,234 30,108 0 30,108 事業用消耗品、各種表彰用、封筒類印刷等を精査し、その一部を減額
40 自治人権推進課 02 総務費 コミュニティ環境整備事業 23,230 0 23,230 22,230 0 22,230 地区集会所整備事業補助金を精査し、その一部を減額
41 自治人権推進課 02 総務費 地域まちづくり協議会事業 14,039 0 14,039 12,389 1,084 13,473 謝礼金、まちづくり協議会結成時支援業務委託料、会議用食糧費等を精査し、その一部を減額
42 自治人権推進課 02 総務費 ボランティア活動等振興事業 1,383 0 1,383 1,383 0 1,383 要求どおり査定
43 自治人権推進課 02 総務費 住居表示整備事業 1,910 0 1,910 1,878 0 1,878 消費税率引上げ未実施等により、減額
44 自治人権推進課 02 総務費 市民協働事業 1,916 1,084 3,000 0 0 0 補正予算要求の対象
45 自治人権推進課 02 総務費 婚活支援事業 525 0 525 0 0 0 補正予算要求の対象
46 消費生活センター 02 総務費 消費者問題啓発事業 3,123 0 3,123 2,962 100 3,062 講師謝礼、新聞折込手数料を精査し、その一部を減額
47 資産管理経営室 02 総務費 庁用車購入事業 9,370 0 9,370 3,067 0 3,067 機械器具費、自動車賃借料、保険料等を精査し、その一部経費は補正予算要求の対象とする。
48 情報システム課 02 総務費 住民情報システム再構築事業 196,949 33,438 230,387 199,082 26,519 225,601 消費税率引上げ未実施により、減額
49 情報システム課 02 総務費 電子自治体推進事業 3,712 0 3,712 3,680 0 3,680 消費税率引上げ未実施により、減額
50 自治人権推進課 02 総務費 志津コミュニティセンター施設整備事業 185 0 185 182 0 182 消費税率引上げ未実施等により、減額
51 自治人権推進課 02 総務費 (仮称)千代田ふれあいセンター施設整備事業 4,639 0 4,639 4,637 0 4,637 消費税率引上げ未実施等により、減額
52 自治人権推進課 02 総務費 西志津ふれあいセンター施設整備事業 484 0 484 0 0 0 補正予算要求の対象
53 自治人権推進課 02 総務費 人権施策推進事業 2,111 186 2,297 2,072 183 2,255 消費税率引上げ未実施等により、減額
54 自治人権推進課 02 総務費 人権啓発推進事業 1,231 955 2,186 0 0 0 補正予算要求の対象
55 自治人権推進課 02 総務費 男女平等参画推進事業 564 0 564 521 0 521 保育ボランティア研修事業委託料、臨時託児室業務委託料を精査し、その一部又は全部を減額
56 自治人権推進課 02 総務費 男女平等参画啓発事業 564 0 564 0 0 0 補正予算要求の対象
57 防災防犯課 02 総務費 地域防犯活動推進事業 4,674 830 5,504 3,880 0 3,880 事業用消耗品を精査し、一部を減額
防犯カメラの設置工事費は補正予算要求の対象
58 市民税課 02 総務費 課税資料電子化推進事業 8,250 0 8,250 8,179 0 8,179 消費税率引上げ未実施等により、減額
59 資産税課 02 総務費 固定資産情報管理システム運用事業 3,147 0 3,147 908 0 908 固定資産情報管理システムデータ修正委託料は補正予算要求の対象、システムサポート委託料は要求どおり査定
60 資産税課 02 総務費 土地評価事業 15,523 0 15,523 10,560 0 10,560 固定資産土地評価業務委託料を精査し、その一部を減額
61 資産税課 02 総務費 評価替え等事業 1,348 0 1,348 1,348 0 1,348 要求どおり査定
62 収税課 02 総務費 滞納処分事業 0 9,283 9,283 0 9,283 9,283 要求どおり査定
63 収税課 02 総務費 収納システム事業 19,367 0 19,367 18,211 0 18,211 口座振替委託料、コンビニ収納委託料、収納データOCR読取委託料等を精査し、その一部を減額
64 市民税課 02 総務費 税制改正対応事業 5,752 0 5,752 0 0 0 補正予算要求の対象
65 市民課 02 総務費 戸籍電算システム整備事業 17,617 0 17,617 17,516 0 17,516 事業用消耗品、システム修正及び保守委託料を精査し、その一部を減額
66 市民課 02 総務費 公的個人認証事業 431 0 431 0 0 0 補正予算要求の対象
67 選挙管理委員会事務局 02 総務費 市長及び市議会議員選挙事業 100,823 0 100,823 94,703 0 94,703 時間外勤務手当、選挙運動費公費負担金、選挙事務補助業務委託料等を精査し、その一部を減額
68 選挙管理委員会事務局 02 総務費 県議会議員選挙事業 -15,342 54,119 38,777 0 38,282 38,282 時間外勤務手当、新聞折込手数料、事業用食糧費等を精査し、その一部を減額
69 情報システム課 02 総務費 経済センサス事業 0 274 274 0 274 274 要求どおり査定
70 情報システム課 02 総務費 農林業センサス事業 0 30 30 0 30 30 要求どおり査定
71 情報システム課 02 総務費 国勢調査事業 0 61,919 61,919 0 61,919 61,919 要求どおり査定
72 社会福祉課 03 民生費 民生委員・児童委員推薦事業 294 0 294 294 0 294 要求どおり査定
73 社会福祉課 03 民生費 地域福祉計画策定事業 775 0 775 747 0 747 事業用消耗品を精査し、その一部を減額
74 健康保険課 03 民生費 国民健康保険特別会計等への繰出経費(臨時) 429,938 0 429,938 439,660 0 439,660 その他繰出金等を精査し、増額
75 健康保険課 03 民生費 後期高齢者の健診事業 319 42,692 43,011 319 41,707 42,026 健診等委託料を精査し、その一部を減額
76 健康保険課 03 民生費 後期高齢者人間ドック助成事業 482 2,818 3,300 402 2,348 2,750 後期高齢者人間ドック助成金の一部(脳ドック分)は補正予算要求の対象
77 社会福祉課 03 民生費 成年後見支援センター事業 6,451 0 6,451 6,451 0 6,451 要求どおり査定
78 社会福祉課 03 民生費 生活困窮者自立支援事業 9,978 22,292 32,270 9,708 21,485 31,193 住居確保給付金を精査し、その一部を減額
79 社会福祉課 03 民生費 西部地域福祉センター修繕事業 6,616 0 6,616 6,616 0 6,616 要求どおり査定
80 社会福祉課 03 民生費 臨時福祉給付金支給事業 0 254,249 254,249 0 231,275 231,275 臨時福祉給付金、委託料等の事務に係る経費を精査し、その一部を減額
81 障害福祉課 03 民生費 療育支援コーディネーター配置モデル事業 2,250 750 3,000 2,250 750 3,000 要求どおり査定
82 障害福祉課 03 民生費 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 261 260 521 182 181 363 扶助費を精査し、その一部を減額
83 障害福祉課 03 民生費 難聴児補聴器購入費等助成事業 181 181 362 181 181 362 要求どおり査定
84 障害福祉課 03 民生費 障害福祉計画策定事業 738 0 738 658 0 658 印刷製本費を精査し、その一部を減額
85 障害福祉課 03 民生費 ひきこもり対策推進事業 703 703 1,406 0 0 0 補正予算要求の対象
86 健康保険課 03 民生費 後期高齢者医療特別会計への繰出経費(臨時) 1,140 0 1,140 1,650 0 1,650 補助金額を精査し、増額
87 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者福祉・介護計画推進懇話会事業 451 0 451 352 0 352 謝礼金を精査し、その一部を減額
88 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者安心キット給付事業 660 0 660 660 0 660 要求どおり査定
89 高齢者福祉課 03 民生費 介護保険特別会計への臨時繰出経費 25,482 0 25,482 25,984 0 25,984 介護保険特別会計の地域支援事業費を精査したところ国庫補助の歳入を減額したため、一般会計からの繰出を増額
90 子育て支援課 03 民生費 ファミリーサポートセンター事業 8,095 2,666 10,761 7,997 2,666 10,663 消費税率引上げ未実施により、減額
91 子育て支援課 03 民生費 病児・病後児保育事業 21,747 8,991 30,738 20,430 10,026 30,456 消費税率引上げ未実施により、減額
92 児童青少年課 03 民生費 子育て世帯臨時特例給付金支給事業 0 110,991 110,991 0 90,446 90,446 前年度の実績見込みから、子育て世帯臨時特例給付金支給事務補助従事者派遣委託料、子育て世帯臨時特例給付金、時間外勤務手当等を精査し、減額
93 児童青少年課 03 民生費 家庭児童支援事業 1,503 306 1,809 688 386 1,074 前年度の実績見込み等から、養育支援訪問事業委託料を精査し、減額
94 児童青少年課 03 民生費 ひとり親家庭等自立支援事業 4,342 6,169 10,511 4,228 5,855 10,083 消費税率引上げ未実施等により、高等技能訓練促進費、日常生活支援事業委託料を減額
95 児童青少年課 03 民生費 ひとり親家庭等児童入学及び就職祝金支給事業 4,000 0 4,000 0 0 0 補正予算要求の対象
96 子育て支援課 03 民生費 家庭保育運営事業 12,812 38,428 51,240 12,812 38,428 51,240 要求どおり査定
97 子育て支援課 03 民生費 認可外保育施設利用者・運営助成事業 2,759 0 2,759 2,165 0 2,165 前年度の実績見込み等から、認可外保育施設入所児童扶助費、認可外保育施設運営費等補助金を精査し、減額
98 子育て支援課 03 民生費 佐倉保育園改築事業 19,457 0 19,457 19,457 0 19,457 要求どおり査定
99 子育て支援課 03 民生費 放射性物質対策事業(保育園分) 328 0 328 328 0 328 要求どおり査定
100 子育て支援課 03 民生費 保育園施設整備事業 6,454 4,593 11,047 0 0 0 補正予算要求の対象
101 子育て支援課 03 民生費 公立保育園民営化事業 1,286 0 1,286 0 0 0 補正予算要求の対象
102 子育て支援課 03 民生費 地域子育て支援事業 2,086 3,168 5,254 1,652 3,302 4,954 臨時託児室業務委託料を精査し、その一部を報償金及び謝礼金に付け替え、付け替え以外は減額
103 子育て支援課 03 民生費 学童保育所施設整備事業 50,360 35,328 85,688 36,642 24,000 60,642 積算内容を精査し、施設改修工事を減額
需用費や庁用器具費は補正予算要求の対象
104 子育て支援課 03 民生費 児童センター施設整備事業 11,887 0 11,887 0 0 0 補正予算要求の対象
105 児童青少年課 03 民生費 青少年施設整備事業 128 0 128 0 0 0 積算内容を精査し、①・②は経常へ付け替え、③は0査定
106 社会福祉課 03 民生費 就労支援推進事業 487 1,458 1,945 487 1,458 1,945 要求どおり査定
107 社会福祉課 03 民生費 県外被災者対策事業 0 10,243 10,243 0 10,243 10,243 要求どおり査定
108 健康増進課 04 衛生費 健康増進企画事業 1,122 0 1,122 1,077 0 1,077 費用弁償、地域保健医療協議会委員報酬、会議用食糧費を精査し、減額
109 児童青少年課 04 衛生費 子ども医療費助成事業(市費拡充分) 209,607 0 209,607 209,607 0 209,607 要求どおり査定
110 健康増進課 04 衛生費 地域医療対策事業 2,808 0 2,808 2,808 0 2,808 要求どおり査定
111 健康増進課 04 衛生費 保健情報管理システム整備事業 5,537 2,150 7,687 6,319 1,310 7,629 消費税率引上げ未実施により、減額
112 健康増進課 04 衛生費 難病者等見舞金支給事業 51,866 0 51,866 49,519 0 49,519 難病者等見舞金の対象見込者数を精査し、減額
113 健康増進課 04 衛生費 保健センター整備事業 20,064 0 20,064 0 0 0 補正予算要求の対象
114 健康増進課 04 衛生費 感染症等予防事業(任意予防接種) 4,200 0 4,200 3,750 0 3,750 前年度の接種見込み者数から予防接種扶助費を精査し、減額
115 健康増進課 04 衛生費 新型インフルエンザ等対策事業 1,550 0 1,550 0 0 0 補正予算要求の対象
116 健康増進課 04 衛生費 印旛郡市小児救急医療事業 23,114 142,931 166,045 11,033 153,468 164,501 消費税率引上げ未実施により、小児救急診療業務委託料、医療事務委託料、機器賃借料等を減額
117 生活環境課 04 衛生費 水質汚濁防止対策事業 9,403 1,474 10,877 3,317 0 3,317 地下水汚染防止対策事業委託料、施設修繕料を精査し、その一部経費は費は補正予算要求の対象
118 環境政策課 04 衛生費 畔田谷津保全事業 920 0 920 874 0 874 施設維持管理委託料、事業機械用燃料費を精査し、その一部を減額
119 環境政策課 04 衛生費 地球温暖化防止啓発事業 802 0 802 532 0 532 研修委託料、事業用消耗品、講演会事業委託料を精査し、その一部又は全部を減額
120 生活環境課 04 衛生費 放射性物質対策事業 10,872 824 11,696 10,872 824 11,696 要求どおり査定
121 生活環境課 04 衛生費 公害監視測定機器整備事業 3,334 0 3,334 0 0 0 補正予算要求の対象
122 環境政策課 04 衛生費 住宅用省エネルギー設備導入促進事業 2,730 6,770 9,500 0 0 0 補正予算要求の対象
123 廃棄物対策課 04 衛生費 不法投棄監視事業 528 480 1,008 528 480 1,008 要求どおり査定
124 生活環境課 04 衛生費 合併浄化槽普及促進事業 17,817 25,732 43,549 15,450 22,578 38,028 合併処理浄化槽設置事業補助金、チラシ、パンフ等印刷、書籍購入費等を精査し、その一部は補正予算要求の対象
125 企画政策課 04 衛生費 水源確保事業 14,220 37,200 51,420 10,059 32,900 42,959 印旛広域水道用水供給事業出資金、印旛広域水道用水供給事業負担金を精査し、その一部を減額
126 農業委員会事務局 05 農林水産業費 農地基本台帳電子化推進事業 886 0 886 886 0 886 要求どおり査定
127 農政課 05 農林水産業費 農作物保全事業 4,036 0 4,036 736 0 736 植物防疫事業補助金は補正予算要求の対象
128 農政課 05 農林水産業費 環境保全型農業推進事業 455 2,011 2,466 455 2,011 2,466 要求どおり査定
129 農政課 05 農林水産業費 水田自給力向上対策事業 20,680 4,000 24,680 18,430 4,000 22,430 水田農業構造改革事業補助金を精査し、その一部を減額
130 農政課 05 農林水産業費 耕作放棄地対策事業 9,059 9,000 18,059 0 9,000 9,000 耕作放棄地対策事業補助金、青年就農給付金を精査、その一部は補正予算要求の対象
131 農政課 05 農林水産業費 農産園芸経営支援事業 3,600 4,000 7,600 0 3,000 3,000 農産園芸総合対策事業補助金、日本の食魅力再発見・利用促進事業補助金を精査、その一部は補正予算要求の対象
132 農政課 05 農林水産業費 農林産業活性化事業 1,488 1,914 3,402 0 914 914 市民農園整備工事は補正予算要求の対象
133 農政課 05 農林水産業費 佐倉草ぶえの丘整備事業 8,114 2 8,116 -2 2 0 補正予算要求の対象
134 農政課 05 農林水産業費 6次産業化事業 2,200 0 2,200 0 0 0 補正予算要求の対象
135 農政課 05 農林水産業費 畜産総合対策事業 1,800 0 1,800 600 0 600 畜産総合対策事業補助金を精査し、その一部は補正予算要求の対象
136 農政課 05 農林水産業費 農地・水・環境保全対策事業 5,774 17,418 23,192 5,774 17,418 23,192 要求どおり査定
137 農政課 05 農林水産業費 農業生産基盤整備事業 8,899 0 8,899 0 0 0 補正予算要求の対象
138 産業振興課 06 商工費 中小企業代位弁済損失補償事業 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 要求どおり査定
139 産業振興課 06 商工費 産業振興ビジョン推進事業 519 0 519 415 0 415 産業振興推進会議委員報酬、費用弁償を精査し、その一部又を減額
140 産業振興課 06 商工費 企業誘致事業 122,721 0 122,721 122,721 0 122,721 要求どおり査定
141 産業振興課 06 商工費 街路灯等維持管理支援事業 3,321 0 3,321 3,200 0 3,200 商店街街路灯等維持管理費補助金を精査し、その一部を減額
142 産業振興課 06 商工費 市内商工業啓発事業 5,000 0 5,000 4,700 0 4,700 産業まつり業務委託料を精査し、その一部を減額
143 産業振興課 06 商工費 起業支援事業 500 0 500 475 0 475 事務用消耗品を精査し、その一部を減額
144 産業振興課 06 商工費 街中にぎわい推進事業 16,200 0 16,200 14,200 0 14,200 商店街空き店舗等出店促進補助金は補正予算要求の対象
145 産業振興課 06 商工費 観光イベント事業 47,540 9,051 56,591 43,051 9,051 52,102 消費税率引上げ未実施により、減額。
時代まつり交付金、佐倉の秋祭り休憩所設置等委託料は補正予算要求の対象
146 産業振興課 06 商工費 観光情報発信事業 881 0 881 0 0 0 補正予算要求の対象
147 産業振興課 06 商工費 観光施設整備事業 15,642 8,140 23,782 0 0 0 補正予算要求の対象
148 産業振興課 06 商工費 特定求職者雇用促進事業 500 0 500 500 0 500 要求どおり査定
149 道路維持課 07 土木費 交通安全施設整備事業 8,920 0 8,920 0 0 0 補正予算要求の対象
150 資産管理経営室 07 土木費 公共施設保全事業 977 0 977 977 0 977 要求どおり査定
151 建築住宅課 07 土木費 既存建築物耐震改修等支援事業 8,244 9,175 17,419 6,240 6,804 13,044 木造住宅補強改造工事補助金、木造建築物耐震診断補助金を精査し、その一部又は全部を減額
152 建築住宅課 07 土木費 建築行政適正化推進事業 330 0 330 324 0 324 機器保守点検委託料を精査し、その一部又は全部を減額
153 資産管理経営室 07 土木費 公共施設外部設計委託事業 500 0 500 0 0 0 補正予算要求の対象
154 土木河川課 07 土木費 市道・法定外公共物管理システム整備事業 1,364 0 1,364 0 0 0 事業内容の精査と事業の優先度を勘案し、先送りが可能と判断し、その全部を減額
155 道路維持課 07 土木費 道路改修事業 159,729 154,000 313,729 0 0 0 補正予算要求の対象
156 道路維持課 07 土木費 駅前広場整備事業 1,500 0 1,500 0 0 0 補正予算要求の対象
157 道路建設課 07 土木費 幹線道路整備事業 162,480 53,040 215,520 16,860 4,540 21,400 補正予算要求の対象を減額し、書籍購入費及び事業用食糧費を精査し、その一部を減額
158 道路維持課 07 土木費 生活道路整備事業 49,150 0 49,150 0 0 0 補正予算要求の対象
159 道路建設課 07 土木費 馬渡・萩山線道路改良事業(市道Ⅰ-23号線) 17,600 18,150 35,750 0 0 0 補正予算要求の対象
160 土木河川課 07 土木費 排水路整備事業 6,500 0 6,500 0 0 0 補正予算要求の対象
161 土木河川課 07 土木費 調整池整備事業 652 0 652 652 0 652 要求どおり査定
162 土木河川課 07 土木費 勝田川(上志津原地区)改修事業 8,095 0 8,095 0 0 0 補正予算要求の対象
163 土木河川課 07 土木費 調整池改修事業 22,830 0 22,830 0 0 0 補正予算要求の対象
164 土木河川課 07 土木費 河川改修事業 6,000 0 6,000 0 0 0 補正予算要求の対象
165 土木河川課 07 土木費 急傾斜地崩壊対策事業 27,660 0 27,660 0 0 0 事業費の概算が判明してからの予算計上とし、先送りとし、その全額を減額
166 道路建設課 07 土木費 橋梁維持事業 2,382 21,000 23,382 0 0 0 補正予算要求の対象
167 都市計画課 07 土木費 景観推進事業 15,771 0 15,771 11,529 0 11,529 チラシ、パンフ等印刷、施設修繕料、刊行物、報告書等印刷等を精査し、その一部を減額
168 都市計画課 07 土木費 都市計画推進事業 4,363 3,800 8,163 562 0 562 立地適正化計画策定委託料を補正予算要求の対象とし、減額
169 都市計画課 07 土木費 地区計画推進事業 379 0 379 0 0 0 補正予算要求の対象
170 市街地整備課 07 土木費 財産管理事業(土地区画整理事業関係) 6,357 0 6,357 0 0 0 補正予算要求の対象
171 道路建設課 07 土木費 3・4・5井野・酒々井線外1路線道路改良事業 22,333 0 22,333 0 0 0 補正予算要求の対象
172 道路建設課 07 土木費 寺崎・石川線外2路線道路改良事業 14,850 0 14,850 0 0 0 補正予算要求の対象
173 道路建設課 07 土木費 上座・青菅線道路改良事業 3,905 4,950 8,855 0 0 0 補正予算要求の対象
174 志津霊園対策室 07 土木費 勝田台・長熊線整備事業 680 0 680 0 0 0 事業間の経費の移動に伴う減額
175 土木河川課 07 土木費 下水道事業会計への繰出経費(臨時) 333,118 0 333,118 179,693 0 179,693 下水道事業出資金(雨水)、下水道事業出資金(汚水)、下水道事業負担金(汚水)を精査し、その一部を減額
176 土木河川課 07 土木費 都市下水路改修事業 10,300 0 10,300 0 0 0 補正予算要求の対象
177 土木河川課 07 土木費 都市排水路改修事業 23,800 0 23,800 0 0 0 補正予算要求の対象
178 公園緑地課 07 土木費 (仮称)佐倉西部自然公園整備事業 5,708 235 5,943 -52 235 183 測量委託料を補正予算要求の対象とし、減額
179 公園緑地課 07 土木費 岩名運動公園拡張整備事業 227,918 174,260 402,178 0 0 0 補正予算要求の対象
180 公園緑地課 07 土木費 公園整備事業 36,609 18,200 54,809 0 0 0 事業実施の優先度について精査し、先送りが可能と判断し、その全部を減額
181 公園緑地課 07 土木費 下志津・畔田里山保全事業 6,930 0 6,930 0 0 0 補正予算要求の対象
182 公園緑地課 07 土木費 佐倉城址公園整備事業 20,442 0 20,442 0 0 0 補正予算要求の対象
183 公園緑地課 07 土木費 緑地整備事業 1,595 0 1,595 0 0 0 補正予算要求の対象
184 建築住宅課 07 土木費 住生活基本計画策定事業 7,624 6,500 14,124 531 0 531 中古住宅リフォーム支援事業助成金を補正予算要求の対象とし、減額。
185 建築住宅課 07 土木費 市営住宅修繕事業 15,067 0 15,067 0 0 0 補正予算要求の対象
186 建築住宅課 07 土木費 市営住宅解体事業 6,809 0 6,809 0 0 0 解体工事は補正予算要求の対象とし、減額。
187 防災防犯課 08 消防費 救命救急処置事業 1,987 0 1,987 1,987 0 1,987 要求どおり査定
188 防災防犯課 08 消防費 消防団活動支援事業 9,986 300 10,286 9,414 300 9,714 被服用消耗品、行事用食糧費等を精査し、その一部を減額
189 防災防犯課 08 消防費 消防団施設等維持整備事業 31,532 44,012 75,544 8,944 0 8,944 消防機庫の建替え、消防車両の更新等は補正予算要求の対象
190 防災防犯課 08 消防費 消防施設整備事業 4,080 0 4,080 1,542 0 1,542 光熱水費等を除き、補正予算要求の対象
191 指導課 09 教育費 社会人活用推進事業 1,174 0 1,174 996 0 996 謝礼金を精査し、その一部を減額
192 教育センター 09 教育費 学校図書館活性化事業 9,596 0 9,596 9,595 0 9,595 図書整理員賃金を精査し、その一部を減額
193 学務課 09 教育費 教科書指導書購入事業 30,419 0 30,419 29,896 0 29,896 書籍購入費を精査し、その一部を減額
194 指導課 09 教育費 英語・外国語活動推進事業 61,526 0 61,526 61,521 0 61,521 事業用消耗品を精査し、その全部を減額
195 教育センター 09 教育費 特別支援教育推進事業 75,330 0 75,330 75,296 0 75,296 教育支援委員会委員報酬、事業用消耗品、会議用食糧費を精査し、その一部を減額
196 指導課 09 教育費 日本語適応指導事業 3,600 0 3,600 3,600 0 3,600 要求どおり査定
197 学務課 09 教育費 少人数指導支援推進事業 8,628 0 8,628 8,551 0 8,551 社会保険料を精査し、その一部を減額
198 指導課 09 教育費 理科教育推進事業 274 137 411 274 137 411 要求どおり査定
199 指導課 09 教育費 インクルーシブ教育推進モデル事業 0 13,472 13,472 0 11,502 11,502 学校支援コーディネーター賃金、ICT支援委託料、教材備品費等を精査し、その一部を減額
200 指導課 09 教育費 教育指導書等改訂分作成事業 180 0 180 144 0 144 報償金及び謝礼金を精査し、その一部を減額
201 指導課 09 教育費 いじめ防止対策推進事業 111 0 111 0 0 0 補正予算要求の対象
202 教育センター 09 教育費 道徳教育推進事業 120 0 120 0 0 0 補正予算要求の対象
203 教育センター 09 教育費 学習状況調査事業 888 0 888 0 0 0 補正予算要求の対象
204 指導課 09 教育費 小学校水泳指導委託事業 9,405 0 9,405 9,338 0 9,338 小学校水泳指導委託料を精査し、その一部を減額
205 学務課 09 教育費 小学校コンピュータ利用教育事業 134,191 0 134,191 133,668 0 133,668 消費税率引上げ未実施等により減額するとともに、電子計算機ソフトウエア使用料、事業用消耗品、回線使用料の一部を減額
206 学務課 09 教育費 小規模校学校活力向上事業 3,192 0 3,192 3,095 0 3,095 チラシ、パンフ等印刷、学校支援補助教員賃金を精査し、その一部を減額
207 学務課 09 教育費 小学校図書館図書整備事業 5,067 903 5,970 5,067 903 5,970 要求どおり査定
208 教育総務課 09 教育費 小学校施設改築・改造事業 384,793 1,196,950 1,581,743 247,689 1,196,886 1,444,575 小学校外構工事、施設設備工事、設計委託料等を精査し、その一部を減額
灯油保管庫の整備、体育館屋根落下防止対策は、補正予算要求の対象
209 教育総務課 09 教育費 小学校体育施設整備事業 1,300 0 1,300 1,300 0 1,300 消耗品費を図書購入費に付け替え
210 学務課 09 教育費 中学校コンピュータ利用教育事業 71,289 0 71,289 71,007 0 71,007 消費税率引上げ未実施により減額するとともに、電子計算機ソフトウエア使用料、事業用消耗品、回線使用料の一部を減額
211 学務課 09 教育費 中学校図書館図書整備事業 2,673 0 2,673 2,673 0 2,673 消耗品費を図書購入費に付け替え
212 教育総務課 09 教育費 中学校施設改築・改造事業 209,043 525,148 734,191 189,420 525,063 714,483 一般備品費、施設設備工事、設計委託料等を精査し、その一部を減額
灯油保管庫の整備は、補正予算要求の対象
213 社会教育課 09 教育費 地域学習室整備事業 149 0 149 140 0 140 事業用消耗品、清掃委託料を精査し、その一部を減額
214 社会教育課 09 教育費 子育て講座事業 679 0 679 653 0 653 謝礼金、事業用消耗品を精査し、その一部又は全部を減額
215 社会教育課 09 教育費 コミュニティカレッジ活動事業 2,051 0 2,051 1,768 0 1,768 謝礼金、刊行物、報告書等印刷を精査し、その一部を減額
216 社会教育課 09 教育費 コミュニティカレッジ施設整備事業 405 0 405 355 0 355 消費税率引上げ未実施等により減額するとともに、回線使用料を精査し、その一部を減額
217 社会教育課 09 教育費 志津公民館整備事業 188,823 605,943 794,766 88,535 605,943 694,478 建物賃借料を精査し、その一部を減額
解体工事費、庁用備品費、物品運搬業務委託料等は補正予算要求の対象
218 文化課 09 教育費 国際理解促進事業 1,820 0 1,820 0 0 0 補正予算要求の対象
219 文化課 09 教育費 本佐倉城跡保存整備事業 2,109 0 2,109 1,405 0 1,405 消費税率引上げ未実施等により減額するとともに、草刈委託料、樹木剪定委託料、本佐倉城跡整備委員会負担金を精査し、その一部を減額
220 文化課 09 教育費 井野長割遺跡保存整備事業 2,576 0 2,576 1,764 0 1,764 消費税率引上げ未実施等により減額するとともに、案内サイン塗装委託料、草刈委託料、樹木剪定委託料を精査し、その一部又は全部を減額
221 文化課 09 教育費 佐倉・城下町400年記念事業 5,361 0 5,361 363 0 363 消費税率引上げ未実施等により減額
文化財保存事業補助金は補正予算要求の対象
222 文化課 09 教育費 旧平井家保存整備事業 849 0 849 560 0 560 電気料、電話料、施設管理用消耗品等を精査し、その一部又は全部を減額
223 文化課 09 教育費 埋蔵文化財収蔵施設整備事業 5,562 0 5,562 3,746 0 3,746 消費税率引上げ未実施等により減額するとともに、建物賃借料を精査し、その一部を減額
224 文化課 09 教育費 文化財補助事業 2,472 0 2,472 0 0 0 補正予算要求の対象
225 文化課 09 教育費 佐倉順天堂普及啓発事業 500 0 500 0 0 0 補正予算要求の対象
226 文化課 09 教育費 佐倉城跡発掘調査整備事業 4,384 3,062 7,446 0 0 0 補正予算要求の対象
227 文化課 09 教育費 文化財保存整備事業 0 249 249 0 0 0 補正予算要求の対象
228 文化課 09 教育費 旧堀田邸保存整備事業 5,782 5,938 11,720 0 0 0 補正予算要求の対象
229 文化課 09 教育費 武家屋敷保存整備事業 2,544 0 2,544 0 0 0 補正予算要求の対象
230 文化課 09 教育費 市内遺跡整理事業 7,000 0 7,000 0 0 0 補正予算要求の対象
231 文化課 09 教育費 旧川崎銀行佐倉支店保存整備事業 29,988 7,500 37,488 0 0 0 事業の実施内容について不確定であるため、その全額を減額
232 中央公民館 09 教育費 中央公民館施設改修事業 5,872 0 5,872 5,818 0 5,818 消費税率引上げ未実施等により、減額
233 根郷公民館 09 教育費 根郷公民館施設整備事業 36,465 0 36,465 0 0 0 補正予算要求の対象
234 志津公民館 09 教育費 志津公民館等複合施設管理運営事業 18,297 654 18,951 0 0 0 補正予算要求の対象
235 佐倉図書館 09 教育費 図書館電算整備事業 24,215 0 24,215 24,215 0 24,215 要求どおり査定
236 市民音楽ホール 09 教育費 市民音楽ホール施設整備事業 20,967 0 20,967 0 0 0 補正予算要求の対象
237 美術館 09 教育費 美術館企画展事業 25,078 4,705 29,783 24,021 4,884 28,905 消費税率引上げ未実施等により減額するとともに、展示関係業務委託料、チラシ、パンフ等印刷等を精査し、その一部を減額
238 美術館 09 教育費 美術館施設改修事業 1,998 0 1,998 0 0 0 補正予算要求の対象
239 生涯スポーツ課 09 教育費 指導者育成・支援事業 2,071 0 2,071 1,999 0 1,999 過去の実績等から謝礼金、保険料を精査し、減額
240 生涯スポーツ課 09 教育費 郡・県民体育大会事業 3,077 0 3,077 285 0 285 減額した事業用消耗品は、補正予算要求の対象
その他は要求どおり査定
241 生涯スポーツ課 09 教育費 スポーツ施設整備事業 4,556 700 5,256 1,644 0 1,644 減額した庁用器具費は、補正予算要求の対象
その他は要求どおり査定
242 指導課 09 教育費 放射性物質対策事業(学校給食分) 724 0 724 636 0 636 給食用消耗品を精査し、その一部を減額
243 指導課 09 教育費 小学校給食施設整備事業 172,443 0 172,443 149,016 0 149,016 給食備品費、清掃委託料、給食施設整備工事等を精査し、その一部を減額
一部事業については、補正予算要求の対象
244 指導課 09 教育費 中学校給食施設整備事業 15,061 0 15,061 2,800 0 2,800 給食備品費、施設修繕料、給食施設整備工事を精査し、その一部を減額
一部事業については、補正予算要求の対象

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