平成31年度当初予算 一般会計(臨時経費)査定状況
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最終更新日:2019年(平成31年)02月25日
(単位 千円)
No. | 所属名称 | 款 | 事業名 | 要求額 | 査定額 | 査定状況 | ||||
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一般財源 | 特定財源 | 要求総額 | 一般財源 | 特定財源 | 査定総額 | |||||
1 | 議会事務局 | 01 議会費 | 議員改選時事業 | 820 | 0 | 820 | 820 | 0 | 820 | 要求どおり査定 |
2 | 行政管理課 | 02 総務費 | 事務改善事業 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 要求どおり査定 |
3 | 秘書課 | 02 総務費 | 特別職等公用車運行管理事業 | 15,439 | 0 | 15,439 | 14,122 | 0 | 14,122 | 市長車分の賃借料については補正予算要求の対象とする |
4 | 危機管理室 | 02 総務費 | 安全安心対策事業 | 117 | 0 | 117 | 54 | 0 | 54 | 庁用器具費を精査し、その全部を減額 |
5 | 人事課 | 02 総務費 | 障害者庁内就労推進事業 | 6,021 | 0 | 6,021 | 6,021 | 0 | 6,021 | 要求どおり査定 |
6 | 人事課 | 02 総務費 | 人事給与厚生研修システム事業 | 29,477 | 0 | 29,477 | 11,062 | 0 | 11,062 | 事業用消耗品を精査し、その一部を減額。システムサポート委託料については補正予算要求の対象とする |
7 | 行政管理課 | 02 総務費 | 文書管理システム事業 | 4,017 | 234 | 4,251 | 4,017 | 234 | 4,251 | 要求どおり査定 |
8 | 行政管理課 | 02 総務費 | 市史資料普及事業 | 2,344 | 0 | 2,344 | 663 | 0 | 663 | 書籍購入費を精査し、その全部を減額とし、刊行物、報告書等印刷については補正予算要求の対象とする |
9 | 行政管理課 | 02 総務費 | 市史資料調査・収集・保存事業 | 1,585 | 0 | 1,585 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象とする |
10 | 広報課 | 02 総務費 | 国際化施策事業 | 2,016 | 0 | 2,016 | 1,960 | 0 | 1,960 | 報償金及び謝礼金を精査し、その一部を減額 |
11 | 広報課 | 02 総務費 | 平和施策事業 | 1,793 | 6,585 | 8,378 | 1,553 | 6,219 | 7,772 | 教材賃借料を全額減額とし、佐倉平和使節団参加負担金、刊行物、報告書等印刷を精査し、その一部を減額 |
12 | 広報課 | 02 総務費 | インターネット等広報事業 | 1,442 | 1,000 | 2,442 | 774 | 1,000 | 1,774 | 電子計算機ソフトウエア使用料を精査し、その一部を減額。ホームページ作成委託料については補正予算要求の対象とする |
13 | 広報課 | 02 総務費 | 臨時災害FM放送事業 | 1,365 | 0 | 1,365 | 1,365 | 0 | 1,365 | 要求どおり査定 |
14 | 財政課 | 02 総務費 | 財務会計システム整備運営事業 | 7,118 | 130 | 7,248 | 7,118 | 130 | 7,248 | 要求どおり査定 |
15 | 財政課 | 02 総務費 | 財政運営研究事業 | 378 | 0 | 378 | 378 | 0 | 378 | 要求どおり査定 |
16 | 契約検査室 | 02 総務費 | 入札事務電子化事業 | 3,171 | 742 | 3,913 | 3,171 | 742 | 3,913 | 要求どおり査定 |
17 | 資産管理経営室 | 02 総務費 | ファシリティマネジメント推進事業 | 4,005 | 0 | 4,005 | 3,999 | 0 | 3,999 | 特別旅費を精査し、その一部を減額 |
18 | 資産管理経営室 | 02 総務費 | 公有財産取得・処分事業 | 17,164 | 0 | 17,164 | 1,028 | 0 | 1,028 | 鑑定手数料を精査し、その一部を減額、その一部と測量委託料を補正予算要求の対象とする。 |
19 | 資産管理経営室 | 02 総務費 | 公共施設包括管理事業 | 117,720 | 0 | 117,720 | 117,720 | 0 | 117,720 | 要求どおり査定 |
20 | 契約検査室 | 02 総務費 | 検査事業 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 井野中学校体育館大規模改修建築工事を全額減額とし、防災行政無線(同報系)デジタル改修工事完成検査を補正予算要求の対象とする。 |
21 | 資産管理経営室 | 02 総務費 | 本庁舎保全事業 | 53,521 | 0 | 53,521 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
22 | 人事課 | 02 総務費 | 食堂整備事業 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象とする |
23 | 企画政策課 | 02 総務費 | 東日本大震災復興基金積立事業 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 要求どおり査定 |
24 | 地域創生課 | 02 総務費 | ふるさとまちづくり応援寄附推進事業 | 13,864 | 0 | 13,864 | 9,991 | 0 | 9,991 | 報償品、ウェブ申込受付・特産品配送管理等手数料、代理納付システム使用料等を精査し、その一部を減額 |
25 | 地域創生課 | 02 総務費 | シティプロモーション事業 | 13,727 | 231 | 13,958 | 8,658 | 0 | 8,658 | 権利購入費全部を減額とし、、シティプロモーション事業実施委託料等を精査し、その一部減額とする。広告料等は補正予算要求の対象とする |
26 | 企画政策課 | 02 総務費 | 総合計画推進事業 | 10,340 | 0 | 10,340 | 8,417 | 0 | 8,417 | 刊行物、報告書等印刷は補正予算要求の対象とする |
27 | 企画政策課 | 02 総務費 | 行政評価事業 | 347 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象とする |
28 | 企画政策課 | 02 総務費 | 政策課題研究事業 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象とする |
29 | 都市計画課 | 02 総務費 | 地域公共交通対策事業 | 85,255 | 14,482 | 99,737 | 80,129 | 13,400 | 93,529 | ・コミュニティバス運行業務委託料を精査し、その一部を減額 ・その他については、補正予算要求の対象 |
30 | 都市計画課 | 02 総務費 | 公共交通計画推進事業 | 194 | 0 | 194 | 194 | 0 | 194 | 要求どおり査定 |
31 | 道路維持課 | 02 総務費 | 市営自転車駐車場整備事業 | 2,714 | 0 | 2,714 | 531 | 0 | 531 | ・市営自転車駐車場指定管理者業務委託料については、要求どおり査定 ・設計委託料については、補正予算要求の対象 |
32 | 都市計画課 | 02 総務費 | 公共交通生活路線維持事業 | 14,000 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
33 | 危機管理室 | 02 総務費 | 自主防災組織支援事業 | 2,043 | 962 | 3,005 | 2,043 | 962 | 3,005 | 要求どおり査定 |
34 | 危機管理室 | 02 総務費 | 防災対策計画事業 | 1,608 | 0 | 1,608 | 1,608 | 0 | 1,608 | 要求どおり査定 |
35 | 危機管理室 | 02 総務費 | 防災資器材等管理事業 | 16,023 | 0 | 16,023 | 6,387 | 0 | 6,387 | 災害対策用消耗品、備蓄毛布リパック委託料、機器保守点検委託料等を補正予算要求の対象 |
36 | 危機管理室 | 02 総務費 | 防災施設整備事業 | 27,246 | 325,373 | 352,619 | 22,619 | 325,200 | 347,819 | 倉庫設置工事、防災井戸改修工事、看板付替工事等を補正予算要求の対象 |
37 | 危機管理室 | 02 総務費 | 防災啓発事業 | 1,833 | 0 | 1,833 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
38 | 危機管理室 | 02 総務費 | 災害対策拠点整備事業 | 3,868 | 0 | 3,868 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
39 | ミレニアムセンター佐倉 | 02 総務費 | ミレニアムセンター佐倉施設整備事業 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 修繕料を精査し、その全部を減額 |
40 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 市民協働推進事業 | 257 | 0 | 257 | 247 | 0 | 247 | 事業用消耗品を精査し、その一部を減額 |
41 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 自治会等活動推進事業 | 30,065 | 0 | 30,065 | 30,042 | 0 | 30,042 | 行政関係事務連絡等業務委託料を精査し、一部を減額、各種研修負担金を精査し全部を減額 |
42 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | コミュニティ環境整備事業 | 19,310 | 0 | 19,310 | 17,310 | 0 | 17,310 | 地区集会所整備事業補助金を精査し、その一部を減額 |
43 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 地域まちづくり協議会事業 | 9,182 | 0 | 9,182 | 9,182 | 0 | 9,182 | 要求どおり査定 |
44 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | ボランティア活動等振興事業 | 1,905 | 0 | 1,905 | 1,905 | 0 | 1,905 | 要求どおり査定 |
45 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 住居表示整備事業 | 5,833 | 0 | 5,833 | 1,643 | 0 | 1,643 | システムサポート委託料、住居表示街区案内板整備委託料を補正予算要求の対象、施設維持管理委託料等を精査し、その一部を減額 |
46 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 市民協働事業 | 3,000 | 0 | 3,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 市民提案型協働事業助成金を精査し、その一部を減額 |
47 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 結婚支援事業 | 1,344 | 0 | 1,344 | 1,342 | 0 | 1,342 | 事務用消耗品を精査し、その全部を減額 |
48 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 市民憲章運動推進全国大会事業 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 要求どおり査定 |
49 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 字区域設定事業 | 4,393 | 0 | 4,393 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
50 | 消費生活センター | 02 総務費 | 消費者問題啓発事業 | 2,714 | 184 | 2,898 | 107 | 100 | 207 | 消費生活展事業委託料、刊行物、報告書等印刷等を補正予算要求の対象 |
51 | 資産管理経営室 | 02 総務費 | 庁用車購入事業 | 9,162 | 0 | 9,162 | 8,946 | 0 | 8,946 | 自動車賃借料を精査し、その一部を補正予算要求の対象とする。 |
52 | 情報システム課 | 02 総務費 | 住民情報システム整備事業 | 29,843 | 0 | 29,843 | 29,843 | 0 | 29,843 | 要求どおり査定 |
53 | 情報システム課 | 02 総務費 | 電子自治体推進事業 | 2,930 | 0 | 2,930 | 2,930 | 0 | 2,930 | 要求どおり査定 |
54 | 志津コミュニティセンター | 02 総務費 | 志津コミュニティセンター施設整備事業 | 24,916 | 2,908 | 27,824 | 13,943 | 2,908 | 16,851 | 北志津児童センター屋根改修他工事を補正予算要求の対象 |
55 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 西志津ふれあいセンター施設整備事業 | 53,895 | 0 | 53,895 | 53,394 | 0 | 53,394 | 施設等維持管理工事を精査し、その一部を減額 |
56 | 千代田・染井野ふれあいセンター | 02 総務費 | 千代田・染井野ふれあいセンター施設整備事業 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 樹木剪定委託料を補正予算要求の対象、修繕料を精査しその全部を減額 |
57 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 人権施策推進事業 | 3,804 | 124 | 3,928 | 1,805 | 0 | 1,805 | 施設修繕料、講師手数料等を補正予算要求の対象 |
58 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 人権啓発事業 | 710 | 1,021 | 1,731 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
59 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 男女平等参画推進事業 | 1,172 | 0 | 1,172 | 531 | 0 | 531 | チラシ、パンフ等印刷を補正予算要求の対象、臨時託児室業務委託料、謝礼金等を精査し、その一部を減額 |
60 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 男女平等参画啓発事業 | 662 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
61 | 危機管理室 | 02 総務費 | 地域防犯活動推進事業 | 17,283 | 3,333 | 20,616 | 5,033 | 1,333 | 6,366 | 防犯カメラ等設置工事等を補正予算要求の対象、電話詐欺対策機器モニター事業委託料を精査しその全部を減額 |
62 | 市民課 | 02 総務費 | 旅券発給事業 | 0 | 111,226 | 111,226 | 0 | 111,174 | 111,174 | 警備委託料を精査し、その一部を減額 |
63 | 市民税課 | 02 総務費 | 課税資料電子化推進事業 | 9,398 | 0 | 9,398 | 9,398 | 0 | 9,398 | 要求どおり査定 |
64 | 資産税課 | 02 総務費 | 固定資産情報管理システム運用事業 | 11,267 | 0 | 11,267 | 3,504 | 0 | 3,504 | 航空写真データ作成等委託料、固定資産情報管理システムデータ修正委託料は補正予算要求の対象、機器賃借料を精査しその一部を減額 |
65 | 資産税課 | 02 総務費 | 土地評価事業 | 14,327 | 0 | 14,327 | 13,609 | 0 | 13,609 | 固定資産土地評価業務委託料を精査し、その一部を減額 |
66 | 資産税課 | 02 総務費 | 評価替え等事業 | 47,227 | 0 | 47,227 | 47,227 | 0 | 47,227 | 要求どおり査定 |
67 | 収税課 | 02 総務費 | 収納システム事業 | 19,218 | 0 | 19,218 | 17,785 | 0 | 17,785 | コンビニ収納委託料、収納データ取りまとめ委託料を精査し、その一部を減額 |
68 | 市民課 | 02 総務費 | 戸籍電算システム整備事業 | 13,796 | 0 | 13,796 | 13,546 | 0 | 13,546 | 事業用消耗品を精査し、その一部を減額 |
69 | 市民課 | 02 総務費 | 個人番号カード等交付事業 | 1,313 | 22,012 | 23,325 | 1,313 | 25,087 | 26,400 | 負担金を精査し、査定により増額 |
70 | 市民課 | 02 総務費 | 証明書コンビニ交付事業 | 12,612 | 336 | 12,948 | 12,612 | 336 | 12,948 | 要求どおり査定 |
71 | 選挙管理委員会事務局 | 02 総務費 | 市長及び市議会議員選挙事業 | 112,632 | 0 | 112,632 | 110,450 | 0 | 110,450 | 郵便料、事務員賃金、事業用消耗品等を精査し、その一部を減額 |
72 | 選挙管理委員会事務局 | 02 総務費 | 県議会議員選挙事業 | -20,083 | 63,477 | 43,394 | 0 | 41,436 | 41,436 | 事務員賃金、郵便料、選挙事務補助業務委託料等を精査し、その一部を減額 |
73 | 選挙管理委員会事務局 | 02 総務費 | 参議院議員選挙事業 | 0 | 72,067 | 72,067 | 0 | 69,378 | 69,378 | 事務員賃金、郵便料、選挙事務補助業務委託料等を精査し、その一部を減額 |
74 | 情報システム課 | 02 総務費 | 経済センサス事業 | 0 | 1,401 | 1,401 | 0 | 1,401 | 1,401 | 要求どおり査定 |
75 | 情報システム課 | 02 総務費 | 国勢調査事業 | 0 | 749 | 749 | 0 | 749 | 749 | 要求どおり査定 |
76 | 情報システム課 | 02 総務費 | 農林業センサス事業 | 0 | 2,749 | 2,749 | 0 | 2,749 | 2,749 | 要求どおり査定 |
77 | 情報システム課 | 02 総務費 | 全国消費実態調査事業 | 0 | 5,881 | 5,881 | 0 | 5,881 | 5,881 | 要求どおり査定 |
78 | 社会福祉課 | 03 民生費 | 民生委員・児童委員推薦事業 | 2,930 | 10 | 2,940 | 2,025 | 10 | 2,035 | 報償金及び謝礼金、事業用食糧費、事業用消耗品を精査し、その一部を減額 |
79 | 社会福祉課 | 03 民生費 | 地域福祉計画策定事業 | 904 | 0 | 904 | 880 | 0 | 880 | 地域福祉計画推進委員会委員謝礼、事業用消耗品、事業用食糧費を精査し、その一部を減額 |
80 | 健康保険課 | 03 民生費 | 国民健康保険特別会計等への繰出経費(臨時) | 321,671 | 0 | 321,671 | 215,749 | 0 | 215,749 | 国民健康保険特別会計繰出金(臨時)を精査し、その一部を減額 |
81 | 健康保険課 | 03 民生費 | 後期高齢者の健診事業 | 207 | 77,702 | 77,909 | 207 | 76,183 | 76,390 | 健診等委託料を精査し、その一部を減額 |
82 | 健康保険課 | 03 民生費 | 後期高齢者人間ドック助成事業 | 470 | 6,730 | 7,200 | 0 | 7,200 | 7,200 | 要求どおり査定 |
83 | 高齢者福祉課 | 03 民生費 | 成年後見推進事業 | 4,519 | 756 | 5,275 | 4,458 | 756 | 5,214 | 成年後見制度利用促進に関する検討会委員謝礼を精査し、その一部を減額 |
84 | 社会福祉課 | 03 民生費 | 生活困窮者自立支援事業 | 9,901 | 22,598 | 32,499 | 9,782 | 22,240 | 32,022 | 住居確保給付金を精査し、その一部を減額 |
85 | 社会福祉課 | 03 民生費 | 西部地域福祉センター修繕事業 | 11,891 | 0 | 11,891 | 11,871 | 0 | 11,871 | 施設等維持管理工事を精査し、その一部を減額 |
86 | 社会福祉課 | 03 民生費 | 民生委員・児童委員協力員支援事業 | 960 | 0 | 960 | 840 | 0 | 840 | 報償金及び謝礼金を精査し、その一部を減額 |
87 | 社会福祉課 | 03 民生費 | 福祉避難所管理運営事業 | 0 | 3,399 | 3,399 | 0 | 3,338 | 3,338 | 機械器具費を精査し、その一部を減額 |
88 | 障害福祉課 | 03 民生費 | ひきこもり対策推進事業 | 204 | 203 | 407 | 204 | 203 | 407 | 要求どおり査定 |
89 | 障害福祉課 | 03 民生費 | 障害者理解促進事業 | 856 | 654 | 1,510 | 326 | 0 | 326 | 講師謝礼、事業用食糧費、刊行物・報告書等印刷は補正予算要求の対象とする |
90 | 障害福祉課 | 03 民生費 | 療育支援コーディネーター配置事業 | 3,020 | 2,308 | 5,328 | 3,020 | 2,308 | 5,328 | 要求どおり査定 |
91 | 障害福祉課 | 03 民生費 | 難病者等見舞金支給事業 | 35,073 | 0 | 35,073 | 34,800 | 0 | 34,800 | 難病者等見舞金を精査し、その一部を減額 |
92 | 障害福祉課 | 03 民生費 | 障害福祉計画策定事業 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象とする |
93 | 高齢者福祉課 | 03 民生費 | 高齢者福祉・介護計画推進懇話会事業 | 481 | 0 | 481 | 481 | 0 | 481 | 要求どおり査定 |
94 | 高齢者福祉課 | 03 民生費 | 施設整備推進事業 | 0 | 197,370 | 197,370 | 0 | 53,600 | 53,600 | 民間社会福祉施設整備事業補助金を精査し、その一部を減額 |
95 | 高齢者福祉課 | 03 民生費 | 高齢者安心キット給付事業 | 972 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象とする |
96 | 高齢者福祉課 | 03 民生費 | 介護人材確保対策事業 | 629 | 1,884 | 2,513 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象とする |
97 | 高齢者福祉課 | 03 民生費 | 高齢者見守り事業 | 12,345 | 0 | 12,345 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象とする |
98 | 高齢者福祉課 | 03 民生費 | 高齢者と小・中学生の交流事業 | 10,633 | 0 | 10,633 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象とする |
99 | 高齢者福祉課 | 03 民生費 | 介護保険特別会計への臨時繰出経費 | 8,255 | 0 | 8,255 | 8,197 | 0 | 8,197 | 介護保険特別会計事務費繰出金を精査し、その一部を減額 |
100 | 子育て支援課 | 03 民生費 | ファミリーサポートセンター事業 | 6,369 | 5,640 | 12,009 | 6,351 | 5,640 | 11,991 | ひとり親家庭利用費助成金、ファミリーサポートセンター事業業務委託料を精査し、その一部を減額 |
101 | 子育て支援課 | 03 民生費 | 病児・病後児保育事業 | 14,530 | 19,550 | 34,080 | 17,470 | 16,610 | 34,080 | 要求どおり査定 |
102 | 子育て支援課 | 03 民生費 | 子育て世代包括支援センター事業 | 6,105 | 11,510 | 17,615 | 5,749 | 11,496 | 17,245 | 社会保険料、施設修繕料、チラシ、パンフ等印刷等を精査し、その一部を減額 |
103 | 子育て支援課 | 03 民生費 | 子育て短期支援事業 | 156 | 312 | 468 | 117 | 232 | 349 | 子育て短期支援事業委託料を精査し、その一部を減額 |
104 | 子育て支援課 | 03 民生費 | 地域子育て支援事業 | 1,462 | 2,924 | 4,386 | 1,390 | 2,780 | 4,170 | 社会保険料を精査し、その一部を減額。 |
105 | 児童青少年課 | 03 民生費 | 里親制度普及啓発事業 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
106 | 子育て支援課 | 03 民生費 | 子育て支援企画推進事業 | 1,170 | 2,340 | 3,510 | 0 | 0 | 0 | 民間からの要望は少なく、公立では整備しない方針であり、必要性が認められないため先送り。 |
107 | 児童青少年課 | 03 民生費 | 家庭児童支援事業 | 4,337 | 866 | 5,203 | 4,167 | 1,036 | 5,203 | 要求どおり査定 |
108 | 児童青少年課 | 03 民生費 | 児童扶養手当システム改修事業 | 6,875 | 0 | 6,875 | 6,875 | 0 | 6,875 | 要求どおり査定 |
109 | 児童青少年課 | 03 民生費 | ひとり親家庭等自立支援事業 | 4,649 | 6,820 | 11,469 | 4,462 | 6,284 | 10,746 | 高等職業訓練促進給付金、社会保険料、日常生活支援事業委託料を精査し、その一部を減額 |
110 | 児童青少年課 | 03 民生費 | ひとり親家庭等児童入学及び就職祝金支給事業 | 3,800 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
111 | 子育て支援課 | 03 民生費 | 認可外保育施設利用者・運営助成事業 | 2,858 | 0 | 2,858 | 2,798 | 0 | 2,798 | 認可外保育施設運営費等補助金を精査し、その一部を減額 |
112 | 子育て支援課 | 03 民生費 | 放射性物質対策事業(保育園分) | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 要求どおり査定 |
113 | 子育て支援課 | 03 民生費 | 保育園施設整備事業 | 69,376 | 0 | 69,376 | 31,071 | 0 | 31,071 | 志津保育園外壁・屋根の施設等改修工事を精査し、その一部を減額。根郷保育園エレベーター改修工事は工事時期を見直し先送り。 |
114 | 子育て支援課 | 03 民生費 | 民間保育園等施設整備助成事業 | 48,670 | 259,028 | 307,698 | 52,398 | 258,939 | 311,337 | 民間保育園等施設整備費補助金について、補助対象経費を精査し、その一部を増額 |
115 | 子育て支援課 | 03 民生費 | 保育園システム整備事業 | 536 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
116 | 障害福祉課 | 03 民生費 | さくらんぼ園施設整備事業 | 0 | 8,672 | 8,672 | 0 | 0 | 0 | 施設等改修工事を精査し、その全部を減額。施設等新設工事は補正予算要求の対象とする |
117 | 子育て支援課 | 03 民生費 | 学童保育所施設整備事業 | 82,984 | 94,270 | 177,254 | 59,176 | 94,270 | 153,446 | 施設等新設工事を精査し、その一部を減額。施設管理等に係る経費は補正予算要求の対象 |
118 | 児童青少年課 | 03 民生費 | 青少年施設整備事業 | 3,096 | 0 | 3,096 | 3,096 | 0 | 3,096 | 要求どおり査定 |
119 | 健康増進課 | 04 衛生費 | 健康増進企画事業 | 309 | 0 | 309 | 309 | 0 | 309 | 要求どおり査定 |
120 | 児童青少年課 | 04 衛生費 | 子ども医療費助成事業(市費拡充分) | 246,068 | 0 | 246,068 | 234,183 | 0 | 234,183 | 子ども医療費助成事業扶助費、審査手数料を精査し、その一部を減額 |
121 | 健康増進課 | 04 衛生費 | 地域医療対策事業 | 68,261 | 0 | 68,261 | 68,086 | 0 | 68,086 | 医療機器整備補助金を精査し、その一部を減額 |
122 | 健康増進課 | 04 衛生費 | ドナー支援事業 | 210 | 210 | 420 | 105 | 105 | 210 | 骨髄等移植ドナー支援事業助成金を精査し、その一部を減額 |
123 | 健康増進課 | 04 衛生費 | 保健情報管理システム整備事業 | 1,470 | 0 | 1,470 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
124 | 健康増進課 | 04 衛生費 | 口腔がん検診事業 | 2,421 | 0 | 2,421 | 2,351 | 0 | 2,351 | 郵便料、事業用消耗品を精査し、その一部を減額 |
125 | 健康増進課 | 04 衛生費 | 産婦健康診査事業 | 3,947 | 3,825 | 7,772 | 3,859 | 3,825 | 7,684 | 事業用消耗品、封筒類印刷を精査し、その一部を減額。各種帳票類印刷は補正予算要求の対象 |
126 | 子育て支援課 | 04 衛生費 | 産後ケア事業 | 1,967 | 1,967 | 3,934 | 1,863 | 1,863 | 3,726 | 産後ケア事業委託料を精査し、その一部を減額 |
127 | 健康増進課 | 04 衛生費 | 感染症等予防事業(任意予防接種) | 2,710 | 0 | 2,710 | 2,710 | 0 | 2,710 | 要求どおり査定 |
128 | 健康増進課 | 04 衛生費 | 健康危機対策事業 | 439 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 防災用物資・資材経費については関係課との調整が必要なため先送り。事業用消耗品の一部は補正予算要求の対象 |
129 | 健康増進課 | 04 衛生費 | 印旛郡市小児救急医療事業 | 19,923 | 154,803 | 174,726 | 16,837 | 157,146 | 173,983 | 小児救急診療業務委託料、機器賃借料、事業用消耗品等を精査し、その一部を減額 |
130 | 生活環境課 | 04 衛生費 | 公衆トイレ洋式化事業 | 1,447 | 0 | 1,447 | 0 | 0 | 0 | 内容の再検討が必要なため、全部を減額 |
131 | 生活環境課 | 04 衛生費 | 水質汚濁防止対策事業 | 9,193 | 1,444 | 10,637 | 9,143 | 1,444 | 10,587 | 地下水汚染防止対策事業委託料を精査し、その一部を減額 |
132 | 生活環境課 | 04 衛生費 | 地球温暖化防止啓発事業 | 320 | 0 | 320 | 245 | 0 | 245 | 講師謝礼、事業用消耗品を精査し、その一部を減額 |
133 | 生活環境課 | 04 衛生費 | 放射性物質対策事業 | 11,869 | 3,593 | 15,462 | 10,937 | 3,593 | 14,530 | 事務員賃金、機械器具費、社会保険料等を精査し、その一部を減額 |
134 | 生活環境課 | 04 衛生費 | 公害監視測定機器整備事業 | 9,879 | 0 | 9,879 | 6,398 | 0 | 6,398 | 機械器具費を精査し、その一部を減額 物品等修繕料については、補正予算要求の対象 |
135 | 生活環境課 | 04 衛生費 | 住宅用省エネルギー設備等導入促進事業 | 0 | 13,200 | 13,200 | 0 | 13,200 | 13,200 | 要求どおり査定 |
136 | 生活環境課 | 04 衛生費 | 地域環境保全推進事業 | 3,260 | 0 | 3,260 | 2,854 | 0 | 2,854 | 環境基本計画策定委託料を精査し、その一部を減額 |
137 | 廃棄物対策課 | 04 衛生費 | 一般廃棄物処理基本計画策定事業 | 5,307 | 0 | 5,307 | 5,129 | 0 | 5,129 | 廃棄物減量等推進審議会委員報酬、費用弁償を精査し、その一部を減額 |
138 | 廃棄物対策課 | 04 衛生費 | 土地埋め立て違反対策事業 | 1,187 | 0 | 1,187 | 1,187 | 0 | 1,187 | 要求どおり査定 |
139 | 生活環境課 | 04 衛生費 | 合併浄化槽普及促進事業 | 8,069 | 5,506 | 13,575 | 6,629 | 6,946 | 13,575 | 要求どおり査定 |
140 | 企画政策課 | 04 衛生費 | 水源確保事業 | 57,285 | 22,200 | 79,485 | 57,285 | 22,200 | 79,485 | 要求どおり査定 |
141 | 農業委員会事務局 | 05 農林水産業費 | 農地基本台帳電子化推進事業 | 660 | 0 | 660 | 660 | 0 | 660 | 要求どおり査定 |
142 | 佐倉草ぶえの丘 | 05 農林水産業費 | 佐倉草ぶえの丘管理運営事業 | 31,995 | 81,988 | 113,983 | 28,974 | 82,650 | 111,624 | 式典等運営委託料、回線使用料、草ぶえの丘園内整備作業員賃金等を精査し、その一部を減額 |
143 | 農政課 | 05 農林水産業費 | 農作物保全事業 | 4,291 | 4,115 | 8,406 | 4,291 | 4,115 | 8,406 | 要求どおり査定 |
144 | 農政課 | 05 農林水産業費 | 環境保全型農業推進事業 | 358 | 756 | 1,114 | 358 | 756 | 1,114 | 要求どおり査定 |
145 | 農政課 | 05 農林水産業費 | 水田自給力向上対策事業 | 43,110 | 10,200 | 53,310 | 42,895 | 10,200 | 53,095 | 経営所得安定対策等推進事業補助金、封筒類印刷、事業用消耗品を精査し、その一部又は全部を減額 |
146 | 農政課 | 05 農林水産業費 | 耕作放棄地対策事業 | 19,602 | 25,358 | 44,960 | 0 | 25,358 | 25,358 | 講師謝礼を精査し、全部を減額 耕作放棄地対策事業補助金については、補正予算要求の対象 |
147 | 農政課 | 05 農林水産業費 | 農産園芸経営支援事業 | 5,045 | 6,049 | 11,094 | 0 | 6,049 | 6,049 | 農産園芸総合対策事業補助金を精査し、その一部を減額 市単独事業については、補正予算要求の対象 |
148 | 農政課 | 05 農林水産業費 | 佐倉草ぶえの丘整備事業 | 145,998 | 0 | 145,998 | 10,308 | 2,435 | 12,743 | 庁用器具費等を精査し、その一部又は全部を減額 施設等改修工事、施設等新設工事、調査委託料については、補正予算要求の対象 |
149 | 農政課 | 05 農林水産業費 | 6次産業化事業 | 2,400 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 事業用消耗品を精査し、全部を減額 6次産業化事業補助金については、補正予算要求の対象 |
150 | 農政課 | 05 農林水産業費 | 農業振興地域整備計画策定事業 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
151 | 農政課 | 05 農林水産業費 | 畜産総合対策事業 | 1,844 | 0 | 1,844 | 1,800 | 0 | 1,800 | 特別旅費を精査し、全部を減額 |
152 | 農政課 | 05 農林水産業費 | 農地・水・環境保全対策事業 | 11,452 | 35,769 | 47,221 | 11,452 | 35,769 | 47,221 | 要求どおり査定 |
153 | 農政課 | 05 農林水産業費 | 農業生産基盤整備事業 | 35,154 | 0 | 35,154 | 35,154 | 0 | 35,154 | 要求どおり査定 |
154 | 農政課 | 05 農林水産業費 | 農業集落排水事業特別会計への繰出経費(臨時) | 3,426 | 0 | 3,426 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
155 | 農政課 | 05 農林水産業費 | 森林整備事業 | 8,000 | 0 | 8,000 | 100 | 0 | 100 | 森林環境譲与税基金積立金については、補正予算要求の対象 |
156 | 産業振興課 | 06 商工費 | 中小企業代位弁済損失補償事業 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 要求どおり査定 |
157 | 産業振興課 | 06 商工費 | 産業振興ビジョン推進事業 | 2,822 | 0 | 2,822 | 2,795 | 0 | 2,795 | 産業振興ビジョン策定支援業務委託料、会議用食糧費を精査し、その一部又は全部を減額 |
158 | 産業振興課 | 06 商工費 | 企業誘致事業 | 323,225 | 0 | 323,225 | 323,225 | 0 | 323,225 | 要求どおり査定 |
159 | 産業振興課 | 06 商工費 | 街路灯等維持管理支援事業 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 要求どおり査定 |
160 | 産業振興課 | 06 商工費 | 市内商工業啓発事業 | 4,800 | 0 | 4,800 | 4,800 | 0 | 4,800 | 要求どおり査定 |
161 | 産業振興課 | 06 商工費 | 起業支援事業 | 1,869 | 0 | 1,869 | 67 | 0 | 67 | 事務用消耗品を精査し、その一部を減額 創業等支援事業実施委託料、講師謝礼の一部については、補正予算要求の対象 |
162 | 産業振興課 | 06 商工費 | 街中にぎわい推進事業 | 21,500 | 0 | 21,500 | 16,000 | 0 | 16,000 | 街中にぎわい推進事業補助金、商店街空き店舗等出店促進補助金を精査し、その一部を減額 |
163 | 産業振興課 | 06 商工費 | 佐倉市スマートオフィスプレイス管理運営事業 | 16,780 | 13,234 | 30,014 | 16,780 | 13,234 | 30,014 | 要求どおり査定 |
164 | 産業振興課 | 06 商工費 | 観光イベント事業 | 47,450 | 8,458 | 55,908 | 42,500 | 8,799 | 51,299 | にわのわ運営支援業務委託料を精査し、その一部を減額 時代まつり交付金、佐倉の秋祭り休憩所設置等委託料等については、補正予算要求の対象 |
165 | 産業振興課 | 06 商工費 | 観光情報発信事業 | 3,995 | 0 | 3,995 | 2,412 | 0 | 2,412 | 広告料を精査し、その一部を減額 チラシ、パンフ等印刷については、補正予算要求の対象 |
166 | 産業振興課 | 06 商工費 | 観光資源創出事業 | 19,420 | 2,000 | 21,420 | 4,381 | 2,200 | 6,581 | 施設等新設工事、多言語看板等設置業務委託料、サイクルイベント業務委託料等については、補正予算要求の対象 |
167 | 産業振興課 | 06 商工費 | 飯野台観光振興施設管理運営事業 | 5,696 | 11,058 | 16,754 | 4,744 | 11,558 | 16,302 | 飯野台観光施設管理員賃金、原材料費、機械器具費等を精査し、その一部を減額 |
168 | 産業振興課 | 06 商工費 | 特定求職者雇用促進事業 | 5,995 | 0 | 5,995 | 5,995 | 0 | 5,995 | 要求どおり査定 |
169 | 道路維持課 | 07 土木費 | 交通安全施設整備事業 | 15,319 | 0 | 15,319 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
170 | 土木管理課 | 07 土木費 | 産業廃棄物最終処分場整備事業 | 1,070 | 0 | 1,070 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
171 | 建築指導課 | 07 土木費 | 既存建築物耐震改修等支援事業 | 4,905 | 10,212 | 15,117 | 4,869 | 10,212 | 15,081 | 謝礼金、行事用食糧費を精査し、その一部を減額 |
172 | 建築指導課 | 07 土木費 | 建築行政適正化推進事業 | 330 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330 | 要求どおり査定 |
173 | 資産管理経営室 | 07 土木費 | 公共施設外部設計委託事業 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 公共施設外部設計委託料を精査し、その全額を減額 |
174 | 土木管理課 | 07 土木費 | 市道・法定外公共物管理システム整備事業 | 756 | 0 | 756 | 756 | 0 | 756 | 要求どおり査定 |
175 | 道路維持課 | 07 土木費 | 道路改修事業 | 75,416 | 289,220 | 364,636 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
176 | 道路維持課 | 07 土木費 | 駅前広場整備事業 | 3,024 | 0 | 3,024 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
177 | 道路建設課 | 07 土木費 | 幹線道路整備事業 | 129,235 | 178,120 | 307,355 | 4,002 | 0 | 4,002 | ・旅費、消耗品費、補償補てん及び賠償金の一部については、要求どおり査定 ・その他については、補正予算要求の対象 |
178 | 道路維持課 | 07 土木費 | 生活道路整備事業 | 97,127 | 0 | 97,127 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
179 | 道路建設課 | 07 土木費 | 岩富・寺崎線道路改良事業(市道Ⅰ-23号線) | 21,330 | 85,820 | 107,150 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
180 | 治水課 | 07 土木費 | 排水路整備事業 | 55,137 | 0 | 55,137 | 2,794 | 0 | 2,794 | ・調査委託料については、要求どおり査定 ・その他については、補正予算要求の対象 |
181 | 治水課 | 07 土木費 | 調整池改修事業 | 108,117 | 0 | 108,117 | 32,112 | 0 | 32,112 | ・施設等改修工事、補助金を精査し、その一部を減額 ・その他については、補正予算要求の対象 |
182 | 治水課 | 07 土木費 | 河川改修事業 | 16,229 | 0 | 16,229 | 1,000 | 0 | 1,000 | ・草刈委託料を精査し、その一部を減額 ・施設等改修工事については、補正予算要求の対象 |
183 | 治水課 | 07 土木費 | 勝田川(上志津原地区)改修事業 | 10,994 | 0 | 10,994 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
184 | 治水課 | 07 土木費 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 3,200 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 急傾斜地崩壊対策工事負担金は、事業費の概算が判明してからの予算計上として先送りとし、その全部を減額 |
185 | 道路建設課 | 07 土木費 | 橋梁維持事業 | 66,122 | 241,350 | 307,472 | 8,553 | 83,075 | 91,628 | ・工事委託料については、要求どおり査定 ・その他については、補正予算要求の対象 |
186 | 都市計画課 | 07 土木費 | 景観推進事業 | 7,831 | 0 | 7,831 | 436 | 0 | 436 | ・景観審議会、景観アドバイザーに係る経費については、要求どおり査定 ・樹木剪定委託料、景観形成事業補助金、施設等維持管理工事を精査し、その全部を減額 ・その他については、補正予算要求の対象 |
187 | 都市計画課 | 07 土木費 | 都市計画推進事業 | 10,430 | 0 | 10,430 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
188 | 道路建設課 | 07 土木費 | 3・4・5井野・酒々井線外1路線道路改良事業 | 33,176 | 0 | 33,176 | 21,876 | 0 | 21,876 | ・市道Ⅰ-3号線東側の未買収地に係る経費については、要求どおり査定 ・その他については、補正予算要求の対象 |
189 | 道路建設課 | 07 土木費 | 寺崎・石川線外2路線道路改良事業 | 6,971 | 0 | 6,971 | 0 | 0 | 0 | 緊急性が低いと判断し、その全部を減額 |
190 | 治水課 | 07 土木費 | 下水道事業会計への繰出経費(臨時) | 360,982 | 0 | 360,982 | 278,286 | 0 | 278,286 | ・下水道事業負担金(汚水)、下水道事業負担金(雨水)、下水道事業出資金(汚水)、下水道事業出資金(雨水)を精査し、その一部を減額 ・下水道事業負担金(雨水)、下水道事業出資金(雨水)の一部については、補正予算要求の対象 |
191 | 治水課 | 07 土木費 | 都市排水路改修事業 | 79,352 | 8,005 | 87,357 | 37,647 | 8,005 | 45,652 | ・県受託事業に係る経費、補助金については、要求どおり査定 ・その他については、補正予算要求の対象 |
192 | 治水課 | 07 土木費 | 都市下水路改修事業 | 1,298 | 0 | 1,298 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
193 | 公園緑地課 | 07 土木費 | (仮称)佐倉西部自然公園整備事業 | 65,345 | 174 | 65,519 | 6,939 | 174 | 7,113 | ・里山保全委託料、負担金については、要求どおり査定 ・その他については、補正予算要求の対象 |
194 | 公園緑地課 | 07 土木費 | 岩名運動公園拡張整備事業 | 66,288 | 24,000 | 90,288 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
195 | 公園緑地課 | 07 土木費 | 公園整備事業 | 11,575 | 800 | 12,375 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
196 | 公園緑地課 | 07 土木費 | 佐倉城址公園整備事業 | 60,986 | 28,180 | 89,166 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
197 | 公園緑地課 | 07 土木費 | 緑地整備事業 | 1,298 | 0 | 1,298 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
198 | 住宅課 | 07 土木費 | 住生活基本計画推進事業 | 72,282 | 38,250 | 110,532 | 57,356 | 38,250 | 95,606 | ・継続の定住化促進支援事業補助金については、要求どおり査定 ・新規の定住化促進支援事業補助金については、補正予算要求の対象 |
199 | 住宅課 | 07 土木費 | 市営住宅修繕事業 | 7,072 | 0 | 7,072 | 6,719 | 0 | 6,719 | 施設修繕料、施設維持管理工事を精査し、その一部を減額 |
200 | 住宅課 | 07 土木費 | 市営住宅解体事業 | 4,817 | 0 | 4,817 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
201 | 危機管理室 | 08 消防費 | 救命救急処置事業 | 2,116 | 0 | 2,116 | 2,095 | 0 | 2,095 | 事業用消耗品を精査し、その一部を減額 |
202 | 危機管理室 | 08 消防費 | 消防団活動支援事業 | 10,052 | 293 | 10,345 | 6,582 | 0 | 6,582 | その他備品購入費、記念品等を補正予算要求の対象 |
203 | 危機管理室 | 08 消防費 | 消防団施設等維持整備事業 | 23,429 | 29,932 | 53,361 | 10,366 | 0 | 10,366 | 消防団機庫等建築工事、機械器具費を精査しその一部を減額、被服用消耗品を補正予算要求の対象 |
204 | 危機管理室 | 08 消防費 | 消防施設整備事業 | 4,243 | 0 | 4,243 | 1,455 | 0 | 1,455 | 施設修繕料を精査しその一部を減額、報償品、原材料費を補正予算要求の対象 |
205 | 教育総務課 | 09 教育費 | 教育ビジョン策定事業 | 433 | 0 | 433 | 433 | 0 | 433 | 要求どおり査定 |
206 | 指導課 | 09 教育費 | 社会人活用推進事業 | 780 | 0 | 780 | 780 | 0 | 780 | 要求どおり査定 |
207 | 教育センター | 09 教育費 | 学校図書館活性化事業 | 10,336 | 0 | 10,336 | 10,036 | 0 | 10,036 | 学校図書館司書賃金、事業用消耗品を精査し、その一部を減額 |
208 | 学務課 | 09 教育費 | 教科書指導書購入事業 | 2,282 | 0 | 2,282 | 2,282 | 0 | 2,282 | 要求どおり査定 |
209 | 指導課 | 09 教育費 | 英語・外国語活動推進事業 | 83,492 | 0 | 83,492 | 83,492 | 0 | 83,492 | 要求どおり査定 |
210 | 教育センター | 09 教育費 | 特別支援教育推進事業 | 77,472 | 0 | 77,472 | 76,719 | 0 | 76,719 | 特別支援教育支援員賃金、講師謝礼を精査し、その一部又は全部を減額 |
211 | 指導課 | 09 教育費 | 日本語適応指導事業 | 3,600 | 0 | 3,600 | 3,600 | 0 | 3,600 | 要求どおり査定 |
212 | 学務課 | 09 教育費 | 少人数指導支援推進事業 | 9,003 | 0 | 9,003 | 8,537 | 0 | 8,537 | 社会保険料、学校支援補助教員賃金を精査し、その一部を減額 |
213 | 指導課 | 09 教育費 | 理科教育推進事業 | 274 | 137 | 411 | 274 | 137 | 411 | 要求どおり査定 |
214 | 指導課 | 09 教育費 | いじめ防止対策推進事業 | 8,642 | 0 | 8,642 | 8,633 | 0 | 8,633 | 学校支援アドバイザー賃金、会議用食糧費を精査し、その一部を減額 |
215 | 教育センター | 09 教育費 | インクルーシブ教育システム推進事業 | 2,209 | 0 | 2,209 | 2,199 | 0 | 2,199 | 講師謝礼を精査し、その一部を減額 |
216 | 指導課 | 09 教育費 | 教育指導書等改訂分作成事業 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 要求どおり査定 |
217 | 教育センター | 09 教育費 | 道徳教育推進事業 | 108 | 0 | 108 | 78 | 0 | 78 | 謝礼金、事務用消耗品を精査し、その一部を減額 |
218 | 教育センター | 09 教育費 | 学習状況調査事業 | 890 | 0 | 890 | 802 | 0 | 802 | 謝礼金を精査し、その一部を減額 |
219 | 指導課 | 09 教育費 | 小学校水泳指導委託事業 | 9,570 | 0 | 9,570 | 9,570 | 0 | 9,570 | 要求どおり査定 |
220 | 学務課 | 09 教育費 | 小学校情報機器整備事業 | 134,808 | 0 | 134,808 | 130,251 | 0 | 130,251 | 電子計算機ソフトウエア使用料、システム改修委託料等を精査し、その一部を減額、機器賃借料(電子黒板)については補正予算要求の対象とする。、 |
221 | 学務課 | 09 教育費 | 小規模特認校学習支援事業 | 6,280 | 0 | 6,280 | 5,966 | 0 | 5,966 | 社会保険料、学校支援補助教員賃金、チラシ、パンフ等印刷を精査し、その一部を減額 |
222 | 学務課 | 09 教育費 | 小学校図書館図書整備事業 | 5,513 | 0 | 5,513 | 5,490 | 0 | 5,490 | 新聞雑誌購読料を精査し、その一部を減額 |
223 | 教育総務課 | 09 教育費 | 小学校施設改築・改造事業 | 294,766 | 0 | 294,766 | 184,093 | 0 | 184,093 | 空調設備購入費、施設等維持管理工事等を精査し、その一部を減額、空調設備維持管理委託料の一部を増額、設計委託料を補正予算要求の対象とする。 |
224 | 教育総務課 | 09 教育費 | 小学校体育施設整備事業 | 7,266 | 21,400 | 28,666 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
225 | 学務課 | 09 教育費 | 中学校情報機器整備事業 | 87,336 | 0 | 87,336 | 84,474 | 0 | 84,474 | システム改修委託料、電子計算機ソフトウエア使用料等を精査し、その一部を減額、機器賃借料(電子黒板)については補正予算要求の対象とする。 |
226 | 学務課 | 09 教育費 | 中学校図書館図書整備事業 | 5,353 | 0 | 5,353 | 5,353 | 0 | 5,353 | 要求どおり査定 |
227 | 教育総務課 | 09 教育費 | 中学校施設改築・改造事業 | 297,051 | 176,138 | 473,189 | 216,182 | 178,438 | 394,620 | 施設等維持管理工事、空調設備購入費、空調設備モニタリング支援委託料を精査し、その一部を減額、空調設備維持管理委託料の一部を増額 |
228 | 教育総務課 | 09 教育費 | 幼稚園施設改修事業 | 838 | 0 | 838 | 260 | 0 | 260 | 空調設備購入費、空調設備モニタリング支援委託料を精査し、その一部を減額、空調設備維持管理委託料の一部を増額 |
229 | 社会教育課 | 09 教育費 | 子育て講座事業 | 665 | 0 | 665 | 660 | 0 | 660 | 講師謝礼を精査し、その一部を減額 |
230 | 社会教育課 | 09 教育費 | (仮称)佐倉図書館等新町活性化複合施設整備事業 | 363,720 | 762,300 | 1,126,020 | 65,100 | 0 | 65,100 | 設計委託料は要求どおり査定し、舗装仮復旧工事は全部を減額 また、舗装撤去工事・埋蔵文化財調査・施設等新設工事は補正予算要求の対象 |
231 | 社会教育課 | 09 教育費 | 人権教育施設整備事業 | 68,134 | 0 | 68,134 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
232 | 文化課 | 09 教育費 | 国際理解促進事業 | 1,944 | 0 | 1,944 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
233 | 文化課 | 09 教育費 | 本佐倉城跡保存整備事業 | 2,935 | 0 | 2,935 | 2,811 | 0 | 2,811 | 草刈委託料、事業用消耗品、チラシ、パンフ等印刷を精査し、その一部を減額 |
234 | 文化課 | 09 教育費 | 井野長割遺跡保存整備事業 | 2,336 | 0 | 2,336 | 1,735 | 0 | 1,735 | 草刈委託料、樹木剪定委託料、謝礼金等を精査し、その一部を減額 |
235 | 文化課 | 09 教育費 | 埋蔵文化財収蔵施設整備事業 | 7,092 | 0 | 7,092 | 2,970 | 0 | 2,970 | 建物賃借料について、その一部を減額 施設修繕料は補正予算要求の対象 |
236 | 文化課 | 09 教育費 | 文化財補助事業 | 3,130 | 956 | 4,086 | 0 | 956 | 956 | 文化財保存事業補助金を精査し、その一部を減額 |
237 | 文化課 | 09 教育費 | 佐倉順天堂記念館保存整備事業 | 495 | 0 | 495 | 452 | 0 | 452 | 施設修繕料を精査し、その一部を減額 |
238 | 文化課 | 09 教育費 | 旧平井家保存整備事業 | 546 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
239 | 文化課 | 09 教育費 | 旧堀田邸保存整備事業 | 1,827 | 0 | 1,827 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
240 | 文化課 | 09 教育費 | 武家屋敷保存整備事業 | 1,007 | 0 | 1,007 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
241 | 文化課 | 09 教育費 | 日本遺産活用推進事業 | 1,466 | 2,060 | 3,526 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
242 | 文化課 | 09 教育費 | 文化財保存整備事業 | 483 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0査定 |
243 | 文化課 | 09 教育費 | 歴史的建造物保全整備事業 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0査定(経常経費で対応) |
244 | 和田公民館 | 09 教育費 | 和田公民館施設整備事業 | 4,933 | 0 | 4,933 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
245 | 臼井公民館 | 09 教育費 | 臼井公民館施設改修事業 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |
246 | 中央公民館 | 09 教育費 | 中央公民館施設整備事業 | 4,391 | 0 | 4,391 | 0 | 0 | 0 | 0査定 |
247 | 根郷公民館 | 09 教育費 | 根郷公民館施設整備事業 | 7,431 | 0 | 7,431 | 0 | 0 | 0 | 0査定 |
248 | 佐倉図書館 | 09 教育費 | 図書館電算整備事業 | 20,070 | 0 | 20,070 | 19,855 | 0 | 19,855 | 機器賃借料を精査し、その一部を減額 |
249 | 佐倉南図書館 | 09 教育費 | 佐倉南図書館改修事業 | 1,806 | 0 | 1,806 | 0 | 0 | 0 | 0査定 |
250 | 市民音楽ホール | 09 教育費 | 市民音楽ホール施設整備事業 | 2,443 | 0 | 2,443 | 0 | 0 | 0 | 0査定 |
251 | 美術館 | 09 教育費 | 美術館企画展事業 | 24,721 | 5,277 | 29,998 | 23,445 | 5,852 | 29,297 | チラシ、パンフ等印刷、展示関係業務委託料、運搬料等を精査し、その一部を減額 |
252 | 美術館 | 09 教育費 | 美術館施設改修事業 | 19,511 | 0 | 19,511 | 19,511 | 0 | 19,511 | 要求どおり査定 |
253 | 生涯スポーツ課 | 09 教育費 | 指導者育成・支援事業 | 2,008 | 0 | 2,008 | 2,002 | 0 | 2,002 | 普通旅費を精査し、その一部を減額 |
254 | 生涯スポーツ課 | 09 教育費 | 郡・県民体育大会事業 | 291 | 0 | 291 | 291 | 0 | 291 | 要求どおり査定 |
255 | 地域創生課 | 09 教育費 | スポーツ交流振興事業 | 1,790 | 0 | 1,790 | 303 | 0 | 303 | 報償金及び謝礼金、機器賃借料、事業用消耗品等を精査し、その一部を減額及び補正予算要求の対象とする |
256 | 生涯スポーツ課 | 09 教育費 | スポーツ啓発事業 | 7,094 | 0 | 7,094 | 6,763 | 220 | 6,983 | 自動車賃借料、清掃委託料を精査し、その一部又は全部を減額 |
257 | 生涯スポーツ課 | 09 教育費 | スポーツ施設整備事業 | 31,040 | 3,036 | 34,076 | 1,881 | 0 | 1,881 | 施設等維持管理工事は要求どおり査定。施設等改修工事、庁用器具費、上下水道負担金を精査し、その一部又は全部を減額。減額した施設等改修工事は補正予算要求の対象。 |
258 | 指導課 | 09 教育費 | 放射性物質対策事業(学校給食分) | 707 | 0 | 707 | 664 | 0 | 664 | 給食用消耗品を精査し、その一部を減額 |
259 | 指導課 | 09 教育費 | 小学校給食施設整備事業 | 41,470 | 0 | 41,470 | 3,642 | 0 | 3,642 | 施設修繕料を精査し、その一部を減額、給食備品費、給食施設改修工事を精査しその一部を補正予算要求の対象とする。、 |
260 | 指導課 | 09 教育費 | 中学校給食施設整備事業 | 36,942 | 0 | 36,942 | 0 | 0 | 0 | 補正予算要求の対象 |