平成31年度当初予算 一般会計(臨時経費)査定状況

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平成31年度当初予算 一般会計(臨時経費)査定状況

最終更新日:2019年(平成31年)02月25日

(単位 千円)

No. 所属名称 事業名 要求額 査定額 査定状況
一般財源 特定財源 要求総額 一般財源 特定財源 査定総額
1 議会事務局 01 議会費 議員改選時事業 820 0 820 820 0 820 要求どおり査定
2 行政管理課 02 総務費 事務改善事業 142 0 142 142 0 142 要求どおり査定
3 秘書課 02 総務費 特別職等公用車運行管理事業 15,439 0 15,439 14,122 0 14,122 市長車分の賃借料については補正予算要求の対象とする
4 危機管理室 02 総務費 安全安心対策事業 117 0 117 54 0 54 庁用器具費を精査し、その全部を減額
5 人事課 02 総務費 障害者庁内就労推進事業 6,021 0 6,021 6,021 0 6,021 要求どおり査定
6 人事課 02 総務費 人事給与厚生研修システム事業 29,477 0 29,477 11,062 0 11,062 事業用消耗品を精査し、その一部を減額。システムサポート委託料については補正予算要求の対象とする
7 行政管理課 02 総務費 文書管理システム事業 4,017 234 4,251 4,017 234 4,251 要求どおり査定
8 行政管理課 02 総務費 市史資料普及事業 2,344 0 2,344 663 0 663 書籍購入費を精査し、その全部を減額とし、刊行物、報告書等印刷については補正予算要求の対象とする
9 行政管理課 02 総務費 市史資料調査・収集・保存事業 1,585 0 1,585 0 0 0 補正予算要求の対象とする
10 広報課 02 総務費 国際化施策事業 2,016 0 2,016 1,960 0 1,960 報償金及び謝礼金を精査し、その一部を減額
11 広報課 02 総務費 平和施策事業 1,793 6,585 8,378 1,553 6,219 7,772 教材賃借料を全額減額とし、佐倉平和使節団参加負担金、刊行物、報告書等印刷を精査し、その一部を減額
12 広報課 02 総務費 インターネット等広報事業 1,442 1,000 2,442 774 1,000 1,774 電子計算機ソフトウエア使用料を精査し、その一部を減額。ホームページ作成委託料については補正予算要求の対象とする
13 広報課 02 総務費 臨時災害FM放送事業 1,365 0 1,365 1,365 0 1,365 要求どおり査定
14 財政課 02 総務費 財務会計システム整備運営事業 7,118 130 7,248 7,118 130 7,248 要求どおり査定
15 財政課 02 総務費 財政運営研究事業 378 0 378 378 0 378 要求どおり査定
16 契約検査室 02 総務費 入札事務電子化事業 3,171 742 3,913 3,171 742 3,913 要求どおり査定
17 資産管理経営室 02 総務費 ファシリティマネジメント推進事業 4,005 0 4,005 3,999 0 3,999 特別旅費を精査し、その一部を減額
18 資産管理経営室 02 総務費 公有財産取得・処分事業 17,164 0 17,164 1,028 0 1,028 鑑定手数料を精査し、その一部を減額、その一部と測量委託料を補正予算要求の対象とする。
19 資産管理経営室 02 総務費 公共施設包括管理事業 117,720 0 117,720 117,720 0 117,720 要求どおり査定
20 契約検査室 02 総務費 検査事業 410 0 410 0 0 0 井野中学校体育館大規模改修建築工事を全額減額とし、防災行政無線(同報系)デジタル改修工事完成検査を補正予算要求の対象とする。
21 資産管理経営室 02 総務費 本庁舎保全事業 53,521 0 53,521 0 0 0 補正予算要求の対象
22 人事課 02 総務費 食堂整備事業 257 0 257 0 0 0 補正予算要求の対象とする
23 企画政策課 02 総務費 東日本大震災復興基金積立事業 0 15 15 0 15 15 要求どおり査定
24 地域創生課 02 総務費 ふるさとまちづくり応援寄附推進事業 13,864 0 13,864 9,991 0 9,991 報償品、ウェブ申込受付・特産品配送管理等手数料、代理納付システム使用料等を精査し、その一部を減額
25 地域創生課 02 総務費 シティプロモーション事業 13,727 231 13,958 8,658 0 8,658 権利購入費全部を減額とし、、シティプロモーション事業実施委託料等を精査し、その一部減額とする。広告料等は補正予算要求の対象とする
26 企画政策課 02 総務費 総合計画推進事業 10,340 0 10,340 8,417 0 8,417 刊行物、報告書等印刷は補正予算要求の対象とする
27 企画政策課 02 総務費 行政評価事業 347 0 347 0 0 0 補正予算要求の対象とする
28 企画政策課 02 総務費 政策課題研究事業 111 0 111 0 0 0 補正予算要求の対象とする
29 都市計画課 02 総務費 地域公共交通対策事業 85,255 14,482 99,737 80,129 13,400 93,529 ・コミュニティバス運行業務委託料を精査し、その一部を減額
・その他については、補正予算要求の対象
30 都市計画課 02 総務費 公共交通計画推進事業 194 0 194 194 0 194 要求どおり査定
31 道路維持課 02 総務費 市営自転車駐車場整備事業 2,714 0 2,714 531 0 531 ・市営自転車駐車場指定管理者業務委託料については、要求どおり査定
・設計委託料については、補正予算要求の対象
32 都市計画課 02 総務費 公共交通生活路線維持事業 14,000 0 14,000 0 0 0 補正予算要求の対象
33 危機管理室 02 総務費 自主防災組織支援事業 2,043 962 3,005 2,043 962 3,005 要求どおり査定
34 危機管理室 02 総務費 防災対策計画事業 1,608 0 1,608 1,608 0 1,608 要求どおり査定
35 危機管理室 02 総務費 防災資器材等管理事業 16,023 0 16,023 6,387 0 6,387 災害対策用消耗品、備蓄毛布リパック委託料、機器保守点検委託料等を補正予算要求の対象
36 危機管理室 02 総務費 防災施設整備事業 27,246 325,373 352,619 22,619 325,200 347,819 倉庫設置工事、防災井戸改修工事、看板付替工事等を補正予算要求の対象
37 危機管理室 02 総務費 防災啓発事業 1,833 0 1,833 0 0 0 補正予算要求の対象
38 危機管理室 02 総務費 災害対策拠点整備事業 3,868 0 3,868 0 0 0 補正予算要求の対象
39 ミレニアムセンター佐倉 02 総務費 ミレニアムセンター佐倉施設整備事業 550 0 550 0 0 0 修繕料を精査し、その全部を減額
40 自治人権推進課 02 総務費 市民協働推進事業 257 0 257 247 0 247 事業用消耗品を精査し、その一部を減額
41 自治人権推進課 02 総務費 自治会等活動推進事業 30,065 0 30,065 30,042 0 30,042 行政関係事務連絡等業務委託料を精査し、一部を減額、各種研修負担金を精査し全部を減額
42 自治人権推進課 02 総務費 コミュニティ環境整備事業 19,310 0 19,310 17,310 0 17,310 地区集会所整備事業補助金を精査し、その一部を減額
43 自治人権推進課 02 総務費 地域まちづくり協議会事業 9,182 0 9,182 9,182 0 9,182 要求どおり査定
44 自治人権推進課 02 総務費 ボランティア活動等振興事業 1,905 0 1,905 1,905 0 1,905 要求どおり査定
45 自治人権推進課 02 総務費 住居表示整備事業 5,833 0 5,833 1,643 0 1,643 システムサポート委託料、住居表示街区案内板整備委託料を補正予算要求の対象、施設維持管理委託料等を精査し、その一部を減額
46 自治人権推進課 02 総務費 市民協働事業 3,000 0 3,000 2,000 0 2,000 市民提案型協働事業助成金を精査し、その一部を減額
47 自治人権推進課 02 総務費 結婚支援事業 1,344 0 1,344 1,342 0 1,342 事務用消耗品を精査し、その全部を減額
48 自治人権推進課 02 総務費 市民憲章運動推進全国大会事業 5,000 0 5,000 5,000 0 5,000 要求どおり査定
49 自治人権推進課 02 総務費 字区域設定事業 4,393 0 4,393 0 0 0 補正予算要求の対象
50 消費生活センター 02 総務費 消費者問題啓発事業 2,714 184 2,898 107 100 207 消費生活展事業委託料、刊行物、報告書等印刷等を補正予算要求の対象
51 資産管理経営室 02 総務費 庁用車購入事業 9,162 0 9,162 8,946 0 8,946 自動車賃借料を精査し、その一部を補正予算要求の対象とする。
52 情報システム課 02 総務費 住民情報システム整備事業 29,843 0 29,843 29,843 0 29,843 要求どおり査定
53 情報システム課 02 総務費 電子自治体推進事業 2,930 0 2,930 2,930 0 2,930 要求どおり査定
54 志津コミュニティセンター 02 総務費 志津コミュニティセンター施設整備事業 24,916 2,908 27,824 13,943 2,908 16,851 北志津児童センター屋根改修他工事を補正予算要求の対象
55 自治人権推進課 02 総務費 西志津ふれあいセンター施設整備事業 53,895 0 53,895 53,394 0 53,394 施設等維持管理工事を精査し、その一部を減額
56 千代田・染井野ふれあいセンター 02 総務費 千代田・染井野ふれあいセンター施設整備事業 930 0 930 0 0 0 樹木剪定委託料を補正予算要求の対象、修繕料を精査しその全部を減額
57 自治人権推進課 02 総務費 人権施策推進事業 3,804 124 3,928 1,805 0 1,805 施設修繕料、講師手数料等を補正予算要求の対象
58 自治人権推進課 02 総務費 人権啓発事業 710 1,021 1,731 0 0 0 補正予算要求の対象
59 自治人権推進課 02 総務費 男女平等参画推進事業 1,172 0 1,172 531 0 531 チラシ、パンフ等印刷を補正予算要求の対象、臨時託児室業務委託料、謝礼金等を精査し、その一部を減額
60 自治人権推進課 02 総務費 男女平等参画啓発事業 662 0 662 0 0 0 補正予算要求の対象
61 危機管理室 02 総務費 地域防犯活動推進事業 17,283 3,333 20,616 5,033 1,333 6,366 防犯カメラ等設置工事等を補正予算要求の対象、電話詐欺対策機器モニター事業委託料を精査しその全部を減額
62 市民課 02 総務費 旅券発給事業 0 111,226 111,226 0 111,174 111,174 警備委託料を精査し、その一部を減額
63 市民税課 02 総務費 課税資料電子化推進事業 9,398 0 9,398 9,398 0 9,398 要求どおり査定
64 資産税課 02 総務費 固定資産情報管理システム運用事業 11,267 0 11,267 3,504 0 3,504 航空写真データ作成等委託料、固定資産情報管理システムデータ修正委託料は補正予算要求の対象、機器賃借料を精査しその一部を減額
65 資産税課 02 総務費 土地評価事業 14,327 0 14,327 13,609 0 13,609 固定資産土地評価業務委託料を精査し、その一部を減額
66 資産税課 02 総務費 評価替え等事業 47,227 0 47,227 47,227 0 47,227 要求どおり査定
67 収税課 02 総務費 収納システム事業 19,218 0 19,218 17,785 0 17,785 コンビニ収納委託料、収納データ取りまとめ委託料を精査し、その一部を減額
68 市民課 02 総務費 戸籍電算システム整備事業 13,796 0 13,796 13,546 0 13,546 事業用消耗品を精査し、その一部を減額
69 市民課 02 総務費 個人番号カード等交付事業 1,313 22,012 23,325 1,313 25,087 26,400 負担金を精査し、査定により増額
70 市民課 02 総務費 証明書コンビニ交付事業 12,612 336 12,948 12,612 336 12,948 要求どおり査定
71 選挙管理委員会事務局 02 総務費 市長及び市議会議員選挙事業 112,632 0 112,632 110,450 0 110,450 郵便料、事務員賃金、事業用消耗品等を精査し、その一部を減額
72 選挙管理委員会事務局 02 総務費 県議会議員選挙事業 -20,083 63,477 43,394 0 41,436 41,436 事務員賃金、郵便料、選挙事務補助業務委託料等を精査し、その一部を減額
73 選挙管理委員会事務局 02 総務費 参議院議員選挙事業 0 72,067 72,067 0 69,378 69,378 事務員賃金、郵便料、選挙事務補助業務委託料等を精査し、その一部を減額
74 情報システム課 02 総務費 経済センサス事業 0 1,401 1,401 0 1,401 1,401 要求どおり査定
75 情報システム課 02 総務費 国勢調査事業 0 749 749 0 749 749 要求どおり査定
76 情報システム課 02 総務費 農林業センサス事業 0 2,749 2,749 0 2,749 2,749 要求どおり査定
77 情報システム課 02 総務費 全国消費実態調査事業 0 5,881 5,881 0 5,881 5,881 要求どおり査定
78 社会福祉課 03 民生費 民生委員・児童委員推薦事業 2,930 10 2,940 2,025 10 2,035 報償金及び謝礼金、事業用食糧費、事業用消耗品を精査し、その一部を減額
79 社会福祉課 03 民生費 地域福祉計画策定事業 904 0 904 880 0 880 地域福祉計画推進委員会委員謝礼、事業用消耗品、事業用食糧費を精査し、その一部を減額
80 健康保険課 03 民生費 国民健康保険特別会計等への繰出経費(臨時) 321,671 0 321,671 215,749 0 215,749 国民健康保険特別会計繰出金(臨時)を精査し、その一部を減額
81 健康保険課 03 民生費 後期高齢者の健診事業 207 77,702 77,909 207 76,183 76,390 健診等委託料を精査し、その一部を減額
82 健康保険課 03 民生費 後期高齢者人間ドック助成事業 470 6,730 7,200 0 7,200 7,200 要求どおり査定
83 高齢者福祉課 03 民生費 成年後見推進事業 4,519 756 5,275 4,458 756 5,214 成年後見制度利用促進に関する検討会委員謝礼を精査し、その一部を減額
84 社会福祉課 03 民生費 生活困窮者自立支援事業 9,901 22,598 32,499 9,782 22,240 32,022 住居確保給付金を精査し、その一部を減額
85 社会福祉課 03 民生費 西部地域福祉センター修繕事業 11,891 0 11,891 11,871 0 11,871 施設等維持管理工事を精査し、その一部を減額
86 社会福祉課 03 民生費 民生委員・児童委員協力員支援事業 960 0 960 840 0 840 報償金及び謝礼金を精査し、その一部を減額
87 社会福祉課 03 民生費 福祉避難所管理運営事業 0 3,399 3,399 0 3,338 3,338 機械器具費を精査し、その一部を減額
88 障害福祉課 03 民生費 ひきこもり対策推進事業 204 203 407 204 203 407 要求どおり査定
89 障害福祉課 03 民生費 障害者理解促進事業 856 654 1,510 326 0 326 講師謝礼、事業用食糧費、刊行物・報告書等印刷は補正予算要求の対象とする
90 障害福祉課 03 民生費 療育支援コーディネーター配置事業 3,020 2,308 5,328 3,020 2,308 5,328 要求どおり査定
91 障害福祉課 03 民生費 難病者等見舞金支給事業 35,073 0 35,073 34,800 0 34,800 難病者等見舞金を精査し、その一部を減額
92 障害福祉課 03 民生費 障害福祉計画策定事業 500 0 500 0 0 0 補正予算要求の対象とする
93 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者福祉・介護計画推進懇話会事業 481 0 481 481 0 481 要求どおり査定
94 高齢者福祉課 03 民生費 施設整備推進事業 0 197,370 197,370 0 53,600 53,600 民間社会福祉施設整備事業補助金を精査し、その一部を減額
95 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者安心キット給付事業 972 0 972 0 0 0 補正予算要求の対象とする
96 高齢者福祉課 03 民生費 介護人材確保対策事業 629 1,884 2,513 0 0 0 補正予算要求の対象とする
97 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者見守り事業 12,345 0 12,345 0 0 0 補正予算要求の対象とする
98 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者と小・中学生の交流事業 10,633 0 10,633 0 0 0 補正予算要求の対象とする
99 高齢者福祉課 03 民生費 介護保険特別会計への臨時繰出経費 8,255 0 8,255 8,197 0 8,197 介護保険特別会計事務費繰出金を精査し、その一部を減額
100 子育て支援課 03 民生費 ファミリーサポートセンター事業 6,369 5,640 12,009 6,351 5,640 11,991 ひとり親家庭利用費助成金、ファミリーサポートセンター事業業務委託料を精査し、その一部を減額
101 子育て支援課 03 民生費 病児・病後児保育事業 14,530 19,550 34,080 17,470 16,610 34,080 要求どおり査定
102 子育て支援課 03 民生費 子育て世代包括支援センター事業 6,105 11,510 17,615 5,749 11,496 17,245 社会保険料、施設修繕料、チラシ、パンフ等印刷等を精査し、その一部を減額
103 子育て支援課 03 民生費 子育て短期支援事業 156 312 468 117 232 349 子育て短期支援事業委託料を精査し、その一部を減額
104 子育て支援課 03 民生費 地域子育て支援事業 1,462 2,924 4,386 1,390 2,780 4,170 社会保険料を精査し、その一部を減額。
105 児童青少年課 03 民生費 里親制度普及啓発事業 125 0 125 0 0 0 補正予算要求の対象
106 子育て支援課 03 民生費 子育て支援企画推進事業 1,170 2,340 3,510 0 0 0 民間からの要望は少なく、公立では整備しない方針であり、必要性が認められないため先送り。
107 児童青少年課 03 民生費 家庭児童支援事業 4,337 866 5,203 4,167 1,036 5,203 要求どおり査定
108 児童青少年課 03 民生費 児童扶養手当システム改修事業 6,875 0 6,875 6,875 0 6,875 要求どおり査定
109 児童青少年課 03 民生費 ひとり親家庭等自立支援事業 4,649 6,820 11,469 4,462 6,284 10,746 高等職業訓練促進給付金、社会保険料、日常生活支援事業委託料を精査し、その一部を減額
110 児童青少年課 03 民生費 ひとり親家庭等児童入学及び就職祝金支給事業 3,800 0 3,800 0 0 0 補正予算要求の対象
111 子育て支援課 03 民生費 認可外保育施設利用者・運営助成事業 2,858 0 2,858 2,798 0 2,798 認可外保育施設運営費等補助金を精査し、その一部を減額
112 子育て支援課 03 民生費 放射性物質対策事業(保育園分) 187 0 187 187 0 187 要求どおり査定
113 子育て支援課 03 民生費 保育園施設整備事業 69,376 0 69,376 31,071 0 31,071 志津保育園外壁・屋根の施設等改修工事を精査し、その一部を減額。根郷保育園エレベーター改修工事は工事時期を見直し先送り。
114 子育て支援課 03 民生費 民間保育園等施設整備助成事業 48,670 259,028 307,698 52,398 258,939 311,337 民間保育園等施設整備費補助金について、補助対象経費を精査し、その一部を増額
115 子育て支援課 03 民生費 保育園システム整備事業 536 0 536 0 0 0 補正予算要求の対象
116 障害福祉課 03 民生費 さくらんぼ園施設整備事業 0 8,672 8,672 0 0 0 施設等改修工事を精査し、その全部を減額。施設等新設工事は補正予算要求の対象とする
117 子育て支援課 03 民生費 学童保育所施設整備事業 82,984 94,270 177,254 59,176 94,270 153,446 施設等新設工事を精査し、その一部を減額。施設管理等に係る経費は補正予算要求の対象
118 児童青少年課 03 民生費 青少年施設整備事業 3,096 0 3,096 3,096 0 3,096 要求どおり査定
119 健康増進課 04 衛生費 健康増進企画事業 309 0 309 309 0 309 要求どおり査定
120 児童青少年課 04 衛生費 子ども医療費助成事業(市費拡充分) 246,068 0 246,068 234,183 0 234,183 子ども医療費助成事業扶助費、審査手数料を精査し、その一部を減額
121 健康増進課 04 衛生費 地域医療対策事業 68,261 0 68,261 68,086 0 68,086 医療機器整備補助金を精査し、その一部を減額
122 健康増進課 04 衛生費 ドナー支援事業 210 210 420 105 105 210 骨髄等移植ドナー支援事業助成金を精査し、その一部を減額
123 健康増進課 04 衛生費 保健情報管理システム整備事業 1,470 0 1,470 0 0 0 補正予算要求の対象
124 健康増進課 04 衛生費 口腔がん検診事業 2,421 0 2,421 2,351 0 2,351 郵便料、事業用消耗品を精査し、その一部を減額
125 健康増進課 04 衛生費 産婦健康診査事業 3,947 3,825 7,772 3,859 3,825 7,684 事業用消耗品、封筒類印刷を精査し、その一部を減額。各種帳票類印刷は補正予算要求の対象
126 子育て支援課 04 衛生費 産後ケア事業 1,967 1,967 3,934 1,863 1,863 3,726 産後ケア事業委託料を精査し、その一部を減額
127 健康増進課 04 衛生費 感染症等予防事業(任意予防接種) 2,710 0 2,710 2,710 0 2,710 要求どおり査定
128 健康増進課 04 衛生費 健康危機対策事業 439 0 439 0 0 0 防災用物資・資材経費については関係課との調整が必要なため先送り。事業用消耗品の一部は補正予算要求の対象
129 健康増進課 04 衛生費 印旛郡市小児救急医療事業 19,923 154,803 174,726 16,837 157,146 173,983 小児救急診療業務委託料、機器賃借料、事業用消耗品等を精査し、その一部を減額
130 生活環境課 04 衛生費 公衆トイレ洋式化事業 1,447 0 1,447 0 0 0 内容の再検討が必要なため、全部を減額
131 生活環境課 04 衛生費 水質汚濁防止対策事業 9,193 1,444 10,637 9,143 1,444 10,587 地下水汚染防止対策事業委託料を精査し、その一部を減額
132 生活環境課 04 衛生費 地球温暖化防止啓発事業 320 0 320 245 0 245 講師謝礼、事業用消耗品を精査し、その一部を減額
133 生活環境課 04 衛生費 放射性物質対策事業 11,869 3,593 15,462 10,937 3,593 14,530 事務員賃金、機械器具費、社会保険料等を精査し、その一部を減額
134 生活環境課 04 衛生費 公害監視測定機器整備事業 9,879 0 9,879 6,398 0 6,398 機械器具費を精査し、その一部を減額
物品等修繕料については、補正予算要求の対象
135 生活環境課 04 衛生費 住宅用省エネルギー設備等導入促進事業 0 13,200 13,200 0 13,200 13,200 要求どおり査定
136 生活環境課 04 衛生費 地域環境保全推進事業 3,260 0 3,260 2,854 0 2,854 環境基本計画策定委託料を精査し、その一部を減額
137 廃棄物対策課 04 衛生費 一般廃棄物処理基本計画策定事業 5,307 0 5,307 5,129 0 5,129 廃棄物減量等推進審議会委員報酬、費用弁償を精査し、その一部を減額
138 廃棄物対策課 04 衛生費 土地埋め立て違反対策事業 1,187 0 1,187 1,187 0 1,187 要求どおり査定
139 生活環境課 04 衛生費 合併浄化槽普及促進事業 8,069 5,506 13,575 6,629 6,946 13,575 要求どおり査定
140 企画政策課 04 衛生費 水源確保事業 57,285 22,200 79,485 57,285 22,200 79,485 要求どおり査定
141 農業委員会事務局 05 農林水産業費 農地基本台帳電子化推進事業 660 0 660 660 0 660 要求どおり査定
142 佐倉草ぶえの丘 05 農林水産業費 佐倉草ぶえの丘管理運営事業 31,995 81,988 113,983 28,974 82,650 111,624 式典等運営委託料、回線使用料、草ぶえの丘園内整備作業員賃金等を精査し、その一部を減額
143 農政課 05 農林水産業費 農作物保全事業 4,291 4,115 8,406 4,291 4,115 8,406 要求どおり査定
144 農政課 05 農林水産業費 環境保全型農業推進事業 358 756 1,114 358 756 1,114 要求どおり査定
145 農政課 05 農林水産業費 水田自給力向上対策事業 43,110 10,200 53,310 42,895 10,200 53,095 経営所得安定対策等推進事業補助金、封筒類印刷、事業用消耗品を精査し、その一部又は全部を減額
146 農政課 05 農林水産業費 耕作放棄地対策事業 19,602 25,358 44,960 0 25,358 25,358 講師謝礼を精査し、全部を減額
耕作放棄地対策事業補助金については、補正予算要求の対象
147 農政課 05 農林水産業費 農産園芸経営支援事業 5,045 6,049 11,094 0 6,049 6,049 農産園芸総合対策事業補助金を精査し、その一部を減額
市単独事業については、補正予算要求の対象
148 農政課 05 農林水産業費 佐倉草ぶえの丘整備事業 145,998 0 145,998 10,308 2,435 12,743 庁用器具費等を精査し、その一部又は全部を減額
施設等改修工事、施設等新設工事、調査委託料については、補正予算要求の対象
149 農政課 05 農林水産業費 6次産業化事業 2,400 0 2,400 0 0 0 事業用消耗品を精査し、全部を減額
6次産業化事業補助金については、補正予算要求の対象
150 農政課 05 農林水産業費 農業振興地域整備計画策定事業 190 0 190 0 0 0 補正予算要求の対象
151 農政課 05 農林水産業費 畜産総合対策事業 1,844 0 1,844 1,800 0 1,800 特別旅費を精査し、全部を減額
152 農政課 05 農林水産業費 農地・水・環境保全対策事業 11,452 35,769 47,221 11,452 35,769 47,221 要求どおり査定
153 農政課 05 農林水産業費 農業生産基盤整備事業 35,154 0 35,154 35,154 0 35,154 要求どおり査定
154 農政課 05 農林水産業費 農業集落排水事業特別会計への繰出経費(臨時) 3,426 0 3,426 0 0 0 補正予算要求の対象
155 農政課 05 農林水産業費 森林整備事業 8,000 0 8,000 100 0 100 森林環境譲与税基金積立金については、補正予算要求の対象
156 産業振興課 06 商工費 中小企業代位弁済損失補償事業 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 要求どおり査定
157 産業振興課 06 商工費 産業振興ビジョン推進事業 2,822 0 2,822 2,795 0 2,795 産業振興ビジョン策定支援業務委託料、会議用食糧費を精査し、その一部又は全部を減額
158 産業振興課 06 商工費 企業誘致事業 323,225 0 323,225 323,225 0 323,225 要求どおり査定
159 産業振興課 06 商工費 街路灯等維持管理支援事業 2,000 0 2,000 2,000 0 2,000 要求どおり査定
160 産業振興課 06 商工費 市内商工業啓発事業 4,800 0 4,800 4,800 0 4,800 要求どおり査定
161 産業振興課 06 商工費 起業支援事業 1,869 0 1,869 67 0 67 事務用消耗品を精査し、その一部を減額
創業等支援事業実施委託料、講師謝礼の一部については、補正予算要求の対象
162 産業振興課 06 商工費 街中にぎわい推進事業 21,500 0 21,500 16,000 0 16,000 街中にぎわい推進事業補助金、商店街空き店舗等出店促進補助金を精査し、その一部を減額
163 産業振興課 06 商工費 佐倉市スマートオフィスプレイス管理運営事業 16,780 13,234 30,014 16,780 13,234 30,014 要求どおり査定
164 産業振興課 06 商工費 観光イベント事業 47,450 8,458 55,908 42,500 8,799 51,299 にわのわ運営支援業務委託料を精査し、その一部を減額
時代まつり交付金、佐倉の秋祭り休憩所設置等委託料等については、補正予算要求の対象
165 産業振興課 06 商工費 観光情報発信事業 3,995 0 3,995 2,412 0 2,412 広告料を精査し、その一部を減額
チラシ、パンフ等印刷については、補正予算要求の対象
166 産業振興課 06 商工費 観光資源創出事業 19,420 2,000 21,420 4,381 2,200 6,581 施設等新設工事、多言語看板等設置業務委託料、サイクルイベント業務委託料等については、補正予算要求の対象
167 産業振興課 06 商工費 飯野台観光振興施設管理運営事業 5,696 11,058 16,754 4,744 11,558 16,302 飯野台観光施設管理員賃金、原材料費、機械器具費等を精査し、その一部を減額
168 産業振興課 06 商工費 特定求職者雇用促進事業 5,995 0 5,995 5,995 0 5,995 要求どおり査定
169 道路維持課 07 土木費 交通安全施設整備事業 15,319 0 15,319 0 0 0 補正予算要求の対象
170 土木管理課 07 土木費 産業廃棄物最終処分場整備事業 1,070 0 1,070 0 0 0 補正予算要求の対象
171 建築指導課 07 土木費 既存建築物耐震改修等支援事業 4,905 10,212 15,117 4,869 10,212 15,081 謝礼金、行事用食糧費を精査し、その一部を減額
172 建築指導課 07 土木費 建築行政適正化推進事業 330 0 330 330 0 330 要求どおり査定
173 資産管理経営室 07 土木費 公共施設外部設計委託事業 300 0 300 0 0 0 公共施設外部設計委託料を精査し、その全額を減額
174 土木管理課 07 土木費 市道・法定外公共物管理システム整備事業 756 0 756 756 0 756 要求どおり査定
175 道路維持課 07 土木費 道路改修事業 75,416 289,220 364,636 0 0 0 補正予算要求の対象
176 道路維持課 07 土木費 駅前広場整備事業 3,024 0 3,024 0 0 0 補正予算要求の対象
177 道路建設課 07 土木費 幹線道路整備事業 129,235 178,120 307,355 4,002 0 4,002 ・旅費、消耗品費、補償補てん及び賠償金の一部については、要求どおり査定
・その他については、補正予算要求の対象
178 道路維持課 07 土木費 生活道路整備事業 97,127 0 97,127 0 0 0 補正予算要求の対象
179 道路建設課 07 土木費 岩富・寺崎線道路改良事業(市道Ⅰ-23号線) 21,330 85,820 107,150 0 0 0 補正予算要求の対象
180 治水課 07 土木費 排水路整備事業 55,137 0 55,137 2,794 0 2,794 ・調査委託料については、要求どおり査定
・その他については、補正予算要求の対象
181 治水課 07 土木費 調整池改修事業 108,117 0 108,117 32,112 0 32,112 ・施設等改修工事、補助金を精査し、その一部を減額
・その他については、補正予算要求の対象
182 治水課 07 土木費 河川改修事業 16,229 0 16,229 1,000 0 1,000 ・草刈委託料を精査し、その一部を減額
・施設等改修工事については、補正予算要求の対象
183 治水課 07 土木費 勝田川(上志津原地区)改修事業 10,994 0 10,994 0 0 0 補正予算要求の対象
184 治水課 07 土木費 急傾斜地崩壊対策事業 3,200 0 3,200 0 0 0 急傾斜地崩壊対策工事負担金は、事業費の概算が判明してからの予算計上として先送りとし、その全部を減額
185 道路建設課 07 土木費 橋梁維持事業 66,122 241,350 307,472 8,553 83,075 91,628 ・工事委託料については、要求どおり査定
・その他については、補正予算要求の対象
186 都市計画課 07 土木費 景観推進事業 7,831 0 7,831 436 0 436 ・景観審議会、景観アドバイザーに係る経費については、要求どおり査定
・樹木剪定委託料、景観形成事業補助金、施設等維持管理工事を精査し、その全部を減額
・その他については、補正予算要求の対象
187 都市計画課 07 土木費 都市計画推進事業 10,430 0 10,430 0 0 0 補正予算要求の対象
188 道路建設課 07 土木費 3・4・5井野・酒々井線外1路線道路改良事業 33,176 0 33,176 21,876 0 21,876 ・市道Ⅰ-3号線東側の未買収地に係る経費については、要求どおり査定
・その他については、補正予算要求の対象
189 道路建設課 07 土木費 寺崎・石川線外2路線道路改良事業 6,971 0 6,971 0 0 0 緊急性が低いと判断し、その全部を減額
190 治水課 07 土木費 下水道事業会計への繰出経費(臨時) 360,982 0 360,982 278,286 0 278,286 ・下水道事業負担金(汚水)、下水道事業負担金(雨水)、下水道事業出資金(汚水)、下水道事業出資金(雨水)を精査し、その一部を減額
・下水道事業負担金(雨水)、下水道事業出資金(雨水)の一部については、補正予算要求の対象
191 治水課 07 土木費 都市排水路改修事業 79,352 8,005 87,357 37,647 8,005 45,652 ・県受託事業に係る経費、補助金については、要求どおり査定
・その他については、補正予算要求の対象
192 治水課 07 土木費 都市下水路改修事業 1,298 0 1,298 0 0 0 補正予算要求の対象
193 公園緑地課 07 土木費 (仮称)佐倉西部自然公園整備事業 65,345 174 65,519 6,939 174 7,113 ・里山保全委託料、負担金については、要求どおり査定
・その他については、補正予算要求の対象
194 公園緑地課 07 土木費 岩名運動公園拡張整備事業 66,288 24,000 90,288 0 0 0 補正予算要求の対象
195 公園緑地課 07 土木費 公園整備事業 11,575 800 12,375 0 0 0 補正予算要求の対象
196 公園緑地課 07 土木費 佐倉城址公園整備事業 60,986 28,180 89,166 0 0 0 補正予算要求の対象
197 公園緑地課 07 土木費 緑地整備事業 1,298 0 1,298 0 0 0 補正予算要求の対象
198 住宅課 07 土木費 住生活基本計画推進事業 72,282 38,250 110,532 57,356 38,250 95,606 ・継続の定住化促進支援事業補助金については、要求どおり査定
・新規の定住化促進支援事業補助金については、補正予算要求の対象
199 住宅課 07 土木費 市営住宅修繕事業 7,072 0 7,072 6,719 0 6,719 施設修繕料、施設維持管理工事を精査し、その一部を減額
200 住宅課 07 土木費 市営住宅解体事業 4,817 0 4,817 0 0 0 補正予算要求の対象
201 危機管理室 08 消防費 救命救急処置事業 2,116 0 2,116 2,095 0 2,095 事業用消耗品を精査し、その一部を減額
202 危機管理室 08 消防費 消防団活動支援事業 10,052 293 10,345 6,582 0 6,582 その他備品購入費、記念品等を補正予算要求の対象
203 危機管理室 08 消防費 消防団施設等維持整備事業 23,429 29,932 53,361 10,366 0 10,366 消防団機庫等建築工事、機械器具費を精査しその一部を減額、被服用消耗品を補正予算要求の対象
204 危機管理室 08 消防費 消防施設整備事業 4,243 0 4,243 1,455 0 1,455 施設修繕料を精査しその一部を減額、報償品、原材料費を補正予算要求の対象
205 教育総務課 09 教育費 教育ビジョン策定事業 433 0 433 433 0 433 要求どおり査定
206 指導課 09 教育費 社会人活用推進事業 780 0 780 780 0 780 要求どおり査定
207 教育センター 09 教育費 学校図書館活性化事業 10,336 0 10,336 10,036 0 10,036 学校図書館司書賃金、事業用消耗品を精査し、その一部を減額
208 学務課 09 教育費 教科書指導書購入事業 2,282 0 2,282 2,282 0 2,282 要求どおり査定
209 指導課 09 教育費 英語・外国語活動推進事業 83,492 0 83,492 83,492 0 83,492 要求どおり査定
210 教育センター 09 教育費 特別支援教育推進事業 77,472 0 77,472 76,719 0 76,719 特別支援教育支援員賃金、講師謝礼を精査し、その一部又は全部を減額
211 指導課 09 教育費 日本語適応指導事業 3,600 0 3,600 3,600 0 3,600 要求どおり査定
212 学務課 09 教育費 少人数指導支援推進事業 9,003 0 9,003 8,537 0 8,537 社会保険料、学校支援補助教員賃金を精査し、その一部を減額
213 指導課 09 教育費 理科教育推進事業 274 137 411 274 137 411 要求どおり査定
214 指導課 09 教育費 いじめ防止対策推進事業 8,642 0 8,642 8,633 0 8,633 学校支援アドバイザー賃金、会議用食糧費を精査し、その一部を減額
215 教育センター 09 教育費 インクルーシブ教育システム推進事業 2,209 0 2,209 2,199 0 2,199 講師謝礼を精査し、その一部を減額
216 指導課 09 教育費 教育指導書等改訂分作成事業 144 0 144 144 0 144 要求どおり査定
217 教育センター 09 教育費 道徳教育推進事業 108 0 108 78 0 78 謝礼金、事務用消耗品を精査し、その一部を減額
218 教育センター 09 教育費 学習状況調査事業 890 0 890 802 0 802 謝礼金を精査し、その一部を減額
219 指導課 09 教育費 小学校水泳指導委託事業 9,570 0 9,570 9,570 0 9,570 要求どおり査定
220 学務課 09 教育費 小学校情報機器整備事業 134,808 0 134,808 130,251 0 130,251 電子計算機ソフトウエア使用料、システム改修委託料等を精査し、その一部を減額、機器賃借料(電子黒板)については補正予算要求の対象とする。、
221 学務課 09 教育費 小規模特認校学習支援事業 6,280 0 6,280 5,966 0 5,966 社会保険料、学校支援補助教員賃金、チラシ、パンフ等印刷を精査し、その一部を減額
222 学務課 09 教育費 小学校図書館図書整備事業 5,513 0 5,513 5,490 0 5,490 新聞雑誌購読料を精査し、その一部を減額
223 教育総務課 09 教育費 小学校施設改築・改造事業 294,766 0 294,766 184,093 0 184,093 空調設備購入費、施設等維持管理工事等を精査し、その一部を減額、空調設備維持管理委託料の一部を増額、設計委託料を補正予算要求の対象とする。
224 教育総務課 09 教育費 小学校体育施設整備事業 7,266 21,400 28,666 0 0 0 補正予算要求の対象
225 学務課 09 教育費 中学校情報機器整備事業 87,336 0 87,336 84,474 0 84,474 システム改修委託料、電子計算機ソフトウエア使用料等を精査し、その一部を減額、機器賃借料(電子黒板)については補正予算要求の対象とする。
226 学務課 09 教育費 中学校図書館図書整備事業 5,353 0 5,353 5,353 0 5,353 要求どおり査定
227 教育総務課 09 教育費 中学校施設改築・改造事業 297,051 176,138 473,189 216,182 178,438 394,620 施設等維持管理工事、空調設備購入費、空調設備モニタリング支援委託料を精査し、その一部を減額、空調設備維持管理委託料の一部を増額
228 教育総務課 09 教育費 幼稚園施設改修事業 838 0 838 260 0 260 空調設備購入費、空調設備モニタリング支援委託料を精査し、その一部を減額、空調設備維持管理委託料の一部を増額
229 社会教育課 09 教育費 子育て講座事業 665 0 665 660 0 660 講師謝礼を精査し、その一部を減額
230 社会教育課 09 教育費 (仮称)佐倉図書館等新町活性化複合施設整備事業 363,720 762,300 1,126,020 65,100 0 65,100 設計委託料は要求どおり査定し、舗装仮復旧工事は全部を減額
また、舗装撤去工事・埋蔵文化財調査・施設等新設工事は補正予算要求の対象
231 社会教育課 09 教育費 人権教育施設整備事業 68,134 0 68,134 0 0 0 補正予算要求の対象
232 文化課 09 教育費 国際理解促進事業 1,944 0 1,944 0 0 0 補正予算要求の対象
233 文化課 09 教育費 本佐倉城跡保存整備事業 2,935 0 2,935 2,811 0 2,811 草刈委託料、事業用消耗品、チラシ、パンフ等印刷を精査し、その一部を減額
234 文化課 09 教育費 井野長割遺跡保存整備事業 2,336 0 2,336 1,735 0 1,735 草刈委託料、樹木剪定委託料、謝礼金等を精査し、その一部を減額
235 文化課 09 教育費 埋蔵文化財収蔵施設整備事業 7,092 0 7,092 2,970 0 2,970 建物賃借料について、その一部を減額
施設修繕料は補正予算要求の対象
236 文化課 09 教育費 文化財補助事業 3,130 956 4,086 0 956 956 文化財保存事業補助金を精査し、その一部を減額
237 文化課 09 教育費 佐倉順天堂記念館保存整備事業 495 0 495 452 0 452 施設修繕料を精査し、その一部を減額
238 文化課 09 教育費 旧平井家保存整備事業 546 0 546 0 0 0 補正予算要求の対象
239 文化課 09 教育費 旧堀田邸保存整備事業 1,827 0 1,827 0 0 0 補正予算要求の対象
240 文化課 09 教育費 武家屋敷保存整備事業 1,007 0 1,007 0 0 0 補正予算要求の対象
241 文化課 09 教育費 日本遺産活用推進事業 1,466 2,060 3,526 0 0 0 補正予算要求の対象
242 文化課 09 教育費 文化財保存整備事業 483 0 483 0 0 0 0査定
243 文化課 09 教育費 歴史的建造物保全整備事業 50 0 50 0 0 0 0査定(経常経費で対応)
244 和田公民館 09 教育費 和田公民館施設整備事業 4,933 0 4,933 0 0 0 補正予算要求の対象
245 臼井公民館 09 教育費 臼井公民館施設改修事業 200 0 200 0 0 0 補正予算要求の対象
246 中央公民館 09 教育費 中央公民館施設整備事業 4,391 0 4,391 0 0 0 0査定
247 根郷公民館 09 教育費 根郷公民館施設整備事業 7,431 0 7,431 0 0 0 0査定
248 佐倉図書館 09 教育費 図書館電算整備事業 20,070 0 20,070 19,855 0 19,855 機器賃借料を精査し、その一部を減額
249 佐倉南図書館 09 教育費 佐倉南図書館改修事業 1,806 0 1,806 0 0 0 0査定
250 市民音楽ホール 09 教育費 市民音楽ホール施設整備事業 2,443 0 2,443 0 0 0 0査定
251 美術館 09 教育費 美術館企画展事業 24,721 5,277 29,998 23,445 5,852 29,297 チラシ、パンフ等印刷、展示関係業務委託料、運搬料等を精査し、その一部を減額
252 美術館 09 教育費 美術館施設改修事業 19,511 0 19,511 19,511 0 19,511 要求どおり査定
253 生涯スポーツ課 09 教育費 指導者育成・支援事業 2,008 0 2,008 2,002 0 2,002 普通旅費を精査し、その一部を減額
254 生涯スポーツ課 09 教育費 郡・県民体育大会事業 291 0 291 291 0 291 要求どおり査定
255 地域創生課 09 教育費 スポーツ交流振興事業 1,790 0 1,790 303 0 303 報償金及び謝礼金、機器賃借料、事業用消耗品等を精査し、その一部を減額及び補正予算要求の対象とする
256 生涯スポーツ課 09 教育費 スポーツ啓発事業 7,094 0 7,094 6,763 220 6,983 自動車賃借料、清掃委託料を精査し、その一部又は全部を減額
257 生涯スポーツ課 09 教育費 スポーツ施設整備事業 31,040 3,036 34,076 1,881 0 1,881 施設等維持管理工事は要求どおり査定。施設等改修工事、庁用器具費、上下水道負担金を精査し、その一部又は全部を減額。減額した施設等改修工事は補正予算要求の対象。
258 指導課 09 教育費 放射性物質対策事業(学校給食分) 707 0 707 664 0 664 給食用消耗品を精査し、その一部を減額
259 指導課 09 教育費 小学校給食施設整備事業 41,470 0 41,470 3,642 0 3,642 施設修繕料を精査し、その一部を減額、給食備品費、給食施設改修工事を精査しその一部を補正予算要求の対象とする。、
260 指導課 09 教育費 中学校給食施設整備事業 36,942 0 36,942 0 0 0 補正予算要求の対象

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